你好,进项大于销项是不需要做账的,因为你那个报表上它会记录留底税额。

老师好,请问年末(进销)大于(销项),需要做结转分录吗?如需要应该怎么做?
老师,进项大于销项怎么做分录,完整的,需要结转吗?
老师,你好!销项大于进项结转分录怎么做呢?进项大于销项结转分录还有留底分录,谢谢!
老师,当月进项大于销项,结转销项和进项后,如何做分录结转进未交增值税这个明细科目?进项大于销项需要结转这步吗?
进项税额大于销项税额的话,期末需要结转吗,怎么做结转分录呢?
老师,法人可以没有工资吗
老师,个人股权转让,可以自己在个税系统申报吗?还是要由公司在客户端申报?
请问,股权转让中,这一项是什么?是从公司系统中拉出还是个人申报app中拉出:9、 《分类所得个人所得税代扣代缴申报表》《个人股东股权转让信息表》(个税申报系统中导出)
老师,这个属于虚开发票吗
请问纳税信用等级评定,是算从今年1.1-12.31号吗?但是今年1月是报去年12月的税,那岂不是是从去年12月到今年11月的报税
前期外账是代账公司做的,现在要内账外账合并怎么做
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,你改好了吗?
老师好,人力资源行业发票备注栏差额征税是必须体现的吗
你好老师,生产企业,我想做一套账,就是有个问题,你说原材料进来了对方没开票,暂估库存商品吗,那应付账款的供应商也是做一个综合的暂估付款数吗?excel里登记明细,然后来票了冲会原来的重新做吗?
虚暂估的成本,公司只愿意汇算时候交税。正常是要到了12月要全部冲掉吧?正常1月交税。但是要是到了6月才交税,怎么处理账务
就是什么都不用操作吗,之前销项进项怎么样就怎么样嘛?那岂不是进项,销项都有数据?
对,你就是转到别的科目,他也是挂的应交税费,其实都一样的,其实可能你转来转去的,最后都乱套了,还不如直接这样呢。在思考中一般都是这样的。
如果结转的话怎么操作?
键营养税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项税额。
可以给个完整的吗
借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-应交增值税-进项税额。
销项没有吗
可以合并我看下吗
你好,这跟销项有啥关系呢?你销项的话,你正常就是借库存现金,银行存款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税销项税额。
销项不用结转?
销项的话不用结转呀。
销项不是有余额?
小于进项的话,销项就被进项的没了。