你好,进项大于销项是不需要做账的,因为你那个报表上它会记录留底税额。

老师好,请问年末(进销)大于(销项),需要做结转分录吗?如需要应该怎么做?
老师,进项大于销项怎么做分录,完整的,需要结转吗?
老师,你好!销项大于进项结转分录怎么做呢?进项大于销项结转分录还有留底分录,谢谢!
老师,当月进项大于销项,结转销项和进项后,如何做分录结转进未交增值税这个明细科目?进项大于销项需要结转这步吗?
进项税额大于销项税额的话,期末需要结转吗,怎么做结转分录呢?
老师,请问现在还可以暂估成本吗?
老师,我是小规模季报,3月份开的发票4月份收的钱,这样3月和4月怎么做账呢
存款账户账号报告这个在电子税务局上填写。还有具体时间么?
呃,老师,因为电脑重新装了系统,然后就是自然人申报。啊,这个个体户经营所得,但是它提示呢需要在代扣代缴端添加法人信息。之前是不用填的吧!不填有影响吗,填了需要申报代扣代缴吗?
请问餐饮行业的房租是不是可以计入主营业务成本呢,
外贸企业进项税额退税处理 销项税额0税率 借 :库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款或银行存款 退税时: 借: 应收出口退税款(增值税) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 软件做账 应交税费-应交增值税-进项税额越来越大 怎么处理
请问商业承兑汇票兑付、申请兑付时收款单位是持票人还是收票人嘞?
我们从A公司融资租赁过来的设备,然后B公司再来融资租赁走这些设备,对于我公司这个业务分录怎么做?
外贸企业有一笔报关费开专票要进项税额转出 分录怎么写
公司还没开过票,在哪领用发票呢
就是什么都不用操作吗,之前销项进项怎么样就怎么样嘛?那岂不是进项,销项都有数据?
对,你就是转到别的科目,他也是挂的应交税费,其实都一样的,其实可能你转来转去的,最后都乱套了,还不如直接这样呢。在思考中一般都是这样的。
如果结转的话怎么操作?
键营养税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项税额。
可以给个完整的吗
借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-应交增值税-进项税额。
销项没有吗
可以合并我看下吗
你好,这跟销项有啥关系呢?你销项的话,你正常就是借库存现金,银行存款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税销项税额。
销项不用结转?
销项的话不用结转呀。
销项不是有余额?
小于进项的话,销项就被进项的没了。