借:其他应付款-法人 贷:银行存款

以前2019年度一笔师务所鉴定费6万,当时是由公司公对公转给客户,目前要把公司转的转变成法人个人转给客户公户(公司欠法人钱),这帐务处理怎么做
2019年11月一笔师务所鉴定费6万,当时是由公司公对公支付给客户,目前要把公司支付转换成法人个人支付给客户公户(公司欠法人钱)。
是2019年11月一笔事务所鉴定费6万,当时是由公司公对公支付给事务所,目前需要把公司支付转换成法人个人支付给客户公户(公司欠法人钱)。这样做对吗?借:其他应付款一法人,贷:以前年度损益。
老师 你好,公司欠法人的款,可以用这个欠款冲客户的应收款吗?是这样的情况,因为这个客户跟法人之前所在的公司(合伙公司)签了个合同,付了预付款,后来合同取消了,这个款也没退,前公司转给法人了,现在客户要用这笔钱要冲现在法人自己成立的公司的货款,可以操作吗?
客户对公帐户暂时没钱支付,通过私人帐户转我公司对公帐户,等客户公帐有钱再从公帐打一笔同样款项,然后把原来私对公的钱退给他。这样做行吗?不行怎么处理?
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
就这么简单?那银行存款就少了
是啊,那你怎么把款弄到法人账户上?