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老师,有个员工报销,报销款是587元,他叫别人开发票的时候开了600元,我们转账给她也是转587,像这种发票多开的情况怎么弄阿?

2022-02-21 17:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-21 17:21

你好,发票多开的没关系,正常按报销金额587入账即可。

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快账用户6282 追问 2022-02-21 17:22

但是跟单不一致吧

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齐红老师 解答 2022-02-21 17:28

是的,跟报销单是不一致的,在发票上用铅笔注明实际报销金额587

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你好,发票多开的没关系,正常按报销金额587入账即可。
2022-02-21
就按490报销给他就是了哈
2023-04-25
可以的,按照490元报销就行了。然后进项抵扣也是按照490元进行计算的,多的转出来。
2023-04-25
您好,同学,您就按照490入账即可
2023-04-25
你好!你正常做就好了,买进来做购进,销售做收入,只是你这个进来没有发票,汇算清缴要调整
2020-08-24
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