你好,税控系统都是有明细,建议叫对方开发票明细!要不以后税稽查是有风险 的。 结转成本时也要对应明细进行结转。要不你不好结转。

老师:小规模文化旅游公司,销售服务还有商品,但是增值税申报那块只有服务,没有货物,我这个申报的时候,把货物开的这一部分票也放到服务里面一块申报可以吗?
你好老师:小规模文化旅游公司,销售服务和货物。货物目前主要有花蓝,花朵,纪念品,小商品。 货物进货发票只有总金额,这个货物的成本怎么结转?
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
老师您好:我刚到一个公司,这里有几个独立核算的主体,其中一个是一般纳税人,一个是小规模,购进货物时是一般纳税人取得进项票;销售的时候却是小规模,我目前要负责的是小规模的账和报税还有开票,那么我想请教这种情况有什么风险吗?这个小规模没有购进,怎么结转成本?
商贸做批发兼零售的一般纳税人(有上游和下游),7月成立的公司,8月有业务产生,作为购入方,货款已付,产品已入库,进项发票未收到(后期会开进来),这个该怎么入账?另外作为销售方,产生销售时,货物已发,货款已收,未开销项发票(税务登记还没办下来,后期会开)这种该怎么入账?如果本月税务一直没办下来,那期末我该怎么结转产品成本???请老师详细解答一下!!!谢谢!!
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
像那个花篮,他进货的时候都是花朵,回来自己加工以后出售花篮。怎么结转成本?
你好,你进来可以作为你的成本,你卖花蓝是收入,做花蓝的这些花果就是你的成本 你可以直接进来 进 借 库存商品 -花原料 贷 银行存款 加工成 成成品 借 库存商品-花蓝 贷 库存商品-花原料 卖 花蓝时 借 主营业务成本 贷 库存商品 -花蓝
加工成花篮的这个入库成本怎么算啊?
你习的花可以分类啊,用一个花蓝用了多少 ,你可以分摊的。按照上面我给的分录来分摊归类。我给你上面的分都有怎么结转 的
你再理解一下看看。