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若企业是免增值税的一般纳税人,出售服务时不得开专票,那取得的进项税发票怎么处理,月末如何结转税费呢?老师

2022-02-22 01:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-22 01:34

你好! 不能抵扣,价税合计计入成本费用,不涉及进项税费结转。

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快账用户2636 追问 2022-02-22 01:36

类似小规模纳税人?只能开普票了~月末的销项税额呢?结转至,营业外收入?

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齐红老师 解答 2022-02-22 01:53

减免税, 借:应交税费--应交增值税(减免税) 贷:营业外收入 借:应交税费--未交增值税 贷:应交税费--应交增值税(减免税)

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你好! 不能抵扣,价税合计计入成本费用,不涉及进项税费结转。
2022-02-22
你好; 借库存商品 ; 应交税费-待认证进项税贷银行存款 ; 到时认证在做 :借进项税贷 应交税费-待认证进项税
2022-05-25
对外开专票和普票的一般计税的销项税都可以抵扣。
2025-06-19
同学你好 选择退税不抵扣认证就可以了 直接转出
2020-09-09
这个可以暂时不做账务处理。或者是暂估入库处理。等销售时再认证进项税额,抵扣进项税
2020-11-02
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