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2021年12月份先暂估了200多万成本,我现在元月份收到票了是不是冲回,2022年元月开票1101161 税额是143151,我现在申报增值税我要抵扣的话要把之前预估的先抵扣进项税额肯定很多啊

2022-02-22 09:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-22 09:03

你好 冲回暂估的 按发票入账  估时考虑税的  

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快账用户7819 追问 2022-02-22 09:04

我现先进项税额不就是很多了吗

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齐红老师 解答 2022-02-22 09:06

你好 进项是按实际的  

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齐红老师 解答 2022-02-22 09:07

按收到发票的冲,没收到票的还不冲  

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快账用户7819 追问 2022-02-22 09:07

我知道,这样我的进项就远大于进项比如元月份就不用交税是吧

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齐红老师 解答 2022-02-22 09:17

进项大于销项不交增值税。

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你好 冲回暂估的 按发票入账  估时考虑税的  
2022-02-22
您好,可以,12我们暂估,2月来发票了,这是汇缴前取得发票,可以税前扣除原12月的暂估,我们了不用调增,就是原来的会计利润,相当于12月是无票费用。在2月(汇缴前)来发票了,可以税前扣除的
2025-02-20
你好,1进项税转出是对的,组要补交税款 2/金额部分24年汇算清缴纳税调整就可以了
2025-02-06
您好,开发票出去才能把这个留抵税抵扣完(X-11583.67-8120)/X=2% 开未税金额 (11583.67%2B8120)/0.98/0.13=154659.89
2024-06-08
您好,同学,能在所得税汇算前抵扣,只是去年发生的业务今年收到发票。 账务处理上冲暂估。
2023-03-17
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