您好 之前红冲的那部分就相当于进项? 您前面不是欠缴吗?怎么会红冲就是进项了?

元旦的活动费用,在12.20号发生的费用是记账12月还是1月
老师,我的这家客户有两家公司,之前的员工都是在a公司里面申报工资的,并且专项附加扣除都在a公司,从11月份工资申报开始就会全部转到b公司。员工在自己的手机个人所得税APP里面修改了专属附加扣除申报公司为b公司了。为什么现在在公司个税系统申报11月份工资的时候点击预填扣除信息系统里会显示(当前扣除年度没有采集专项附加扣除数据,请采集后再进行预填)这个提示呢?
这个怎么做账?什么是清退退费?
本月已申报缴纳增值税1万,更正后需缴纳1.5万,想请问更正后扣款是只扣缴差额部分0.5万吗?
老师,现在是申报的员工11月份的工资,可以连同一次性年终奖一起申报吗?也就是说一次性年终奖申报可以现在报吗?
老师您好,分公司其他应付款太多,利润亏损太多,怎样调整好呢?
工会经费怎么做账?怎么计提,怎么交?反钱怎么做分录?
有个分包方要给我们多开点发票 用其他没有合作的项目开和用实际业务的项目多开点 哪个风险小
有个分包方和我们合作的一个项目 合同金额可以提高吗 就是比实际业务高一点 。税务局会查出来吗
请问有没有学过法律的老师?有个朋友,17年买的房子,是婚后买房的,装修费家具+首付总共30万,首付18万,借款人只借了10万,剩余20万左右都是她丈夫瞒着使用信用卡倒账,不到3年,借款人催着要走了10万,她丈夫工资不高没办法就又倒信用卡还了,朋友带娃做家庭主妇没法长期工作,今年最近2个月她丈夫才说还不上了,可能都会逾期,她丈夫欠的信用卡都是以她丈夫自己名义办的,现在朋友也没办法帮她丈夫,工资只够生活费,请问这个情况下,她丈夫征信问题会不会影响她的征信?朋友是做财务工作的
欠缴的钱后续公司肯定是要补交 我就是想问现在公司这个情况 2月开的发票5月红冲了 而且5月就只红冲了这一笔发票 没再开其他的发票 然后6月份又给这家重新开了笔发票 然后现在手里还有些进项 我就是想问这个月是不是就不用再交增值税和附加税的钱了 之前欠缴的该交还是交
之前欠缴的该交还是交 现在手里还有些进项 那这个月是就不用再交增值税和附加税的钱
麻烦老师那我再问一下 那印花税怎么交 按发票的这个差额交吗? 因为这几个月都没开其他发票 只有这个红冲的和新开的
第一份发票缴纳过印花税 对吧?
对2月份开的时候那个印花税缴纳了 然后5月份冲红了 6月份又新开的但是比2月份多开了点 有个差额 这个月不是季报了 想问下印花税咋报
那您把差额交印花税就好了哈