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老师 2月份我们公司开了一笔不含税价1433628.32元税率13% 税额186371.68元 的一笔发票 然后所产生的增值税附加税因为资金问题现在也是欠缴的状态,然后这笔发票在5月份红冲了,在6月份又重新开了一笔不含税1491150.44元税率13%税额193849.56元的发票 所以我现在就想问一下 那这次6月份开的发票 是不是之前红冲的那部分就相当于进项了 可以抵增值税了 然后多开出来的部分 我还是可以继续用其他进项来抵扣是吗?然后抵扣够的话 这个月就不会产生增值税和附加税了吧?

2024-07-05 14:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-05 14:24

您好  之前红冲的那部分就相当于进项? 您前面不是欠缴吗?怎么会红冲就是进项了?

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快账用户1117 追问 2024-07-05 14:38

欠缴的钱后续公司肯定是要补交 我就是想问现在公司这个情况 2月开的发票5月红冲了 而且5月就只红冲了这一笔发票 没再开其他的发票 然后6月份又给这家重新开了笔发票 然后现在手里还有些进项 我就是想问这个月是不是就不用再交增值税和附加税的钱了 之前欠缴的该交还是交

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齐红老师 解答 2024-07-05 14:52

之前欠缴的该交还是交 现在手里还有些进项 那这个月是就不用再交增值税和附加税的钱

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快账用户1117 追问 2024-07-05 15:22

麻烦老师那我再问一下 那印花税怎么交 按发票的这个差额交吗? 因为这几个月都没开其他发票 只有这个红冲的和新开的

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齐红老师 解答 2024-07-05 15:28

第一份发票缴纳过印花税 对吧?

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快账用户1117 追问 2024-07-05 15:31

对2月份开的时候那个印花税缴纳了 然后5月份冲红了 6月份又新开的但是比2月份多开了点 有个差额 这个月不是季报了 想问下印花税咋报

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齐红老师 解答 2024-07-05 15:35

那您把差额交印花税就好了哈

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您好  之前红冲的那部分就相当于进项? 您前面不是欠缴吗?怎么会红冲就是进项了?
2024-07-05
你好;你勾选后 ;当时有统计勾选确定就可以抵扣增值税的 ; 你红冲发票;‘ 那么你到时要做进项税转出的; ’
2024-05-23
借银行存款,贷应应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税, 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交增值税进项转出 应付帐款 贷库存商品等
2023-10-03
您好 请问7月份的时候分录怎么写的 8月份勾选的时候分录怎么写的
2021-09-14
你好,你在七月份开红字信息表,七月份进项转出,八月份申报就可以的。之前的不影响。
2023-07-10
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