一、筹建期间招待费用正常做账务处理。在汇算清缴时,可以在税前列支招待费发生额的60%

筹建期的招待费用如何入账?汇算清缴时怎么处理?
老师我汇算清缴时上一任会计在筹建期只做了780元刻章费入管理费用了也没列支开办费,我这边费用在汇算清缴时如何处理
汇算清缴时,在筹建阶段计入长期待摊费用-开办费的业务招待费还需要测算限额调整吗
房地产企业筹建期无收入,年度汇算清缴(期间费用明细表中的业务招待费如何填?比如:当年业务招待费544,198.60元)。纳税调整项目明细表15列,业务招待费支出中的,账载金额如何填 ?税收金额如何填?调增金额如何填 ?
老师好,企业去年才成立一直没有收入,是否可以算是筹建期,这期间发生的招待费汇算清缴时如何填写
小规模纳税人,25年10-12月申报增值税申报表时,无票收入,税率报了3个点,怎么办?
老师,商贸企业,成本发生额都能抵扣吗?最多抵扣销售额的百分之多少?
最餐饮服务的,进项票如何解决?买菜是个人提供的
个体户在国税网上怎么查是否是征收查账
个体查账征收,开票不含税收入33万,需要交多少经营所得个税,假设没成本费用
实收资本/股本,比如注册资本100万,实际收到10万,剩余多久需要补上
一个人名下有2个定额征收的个体户,请问一下需要申报多处经营表吗?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,平时我公司可以要求云仓盘点吗?云仓自己盘,我公司人不过去可以吗?
现在个体户也要建账吗?税务打来电话。但有的个体没有接到电话
老师,请问如果是个体户,几时报工商年报?
入开办费里面可以吗?当年内开业的话,汇算清缴时是不是要和开业后的招待费区分来算?
入开办费里面就可以了。如果是当年内开业的话,就是属于经营期了,按发生额的 60%与收入的千分之五比大小,在税前列支最小的金额,对于发生额与最小值之间的差额,属于调增事项,补交企业所得税。