先做计提坏账准备的会计分录

你好 老师,已经确定收不回来的应收款应该怎样做账务处理
老师你好,对于内账收不回来的应收款和多收的应收款怎样处理呢?
你好,应收账款确定收不回来了会计和税务上应该怎么处理
应收账款挂着好多钱,确定已经收不回了,怎么处理
公司账上有好多笔挂应收账款和应付账款,目前已经确认不能收回货款或退不回来,收不了发票,该如何处理
员工买回来的物品,后面走报销手续。应该做报销时候入库处理还是报销后在入库处理?
老师 网点客户都没有要发票 但是我们要把发票开出来 可以开在一起吗?
老师,去年会计暂估成本是截图中内容,如果以后想冲销这部分,是不是必须与暂估的必须是一样的名称,比如暂估的摄像头以后开票也必须是摄像头?如果数量对不上只是金额对的上可以吗?
乘坐飞机时,购买的民航基金怎么做账?
老师下午好请问下,这个月发现去年收国外客户的款有一小金额扣手续费没入账,收10000,银行扣手续费31,入账9969,31未入账,这个现在要怎么处理合理合规呢?
老师您好!请问给员工进行保密培训,做的费用是保密费,现金流应该选支付职工还是支付经营支出
报销的那个发票 是否是要一笔对一笔,还是说可以总额大于或等于 报销金额即可 ?
老师 资本金自然人股东没法大额转账 可以别的公司代替转一下吗 需要手续吗
老师,我司转让自主创作的版权,现在进行转让。按无形资产转让还是知识产权服务?账上是否需要体现无形资产,版权是否需要登记,如果需要体现,无形资产入账金额依据是什么
老师 公司买一辆30万的车 小规模 分录怎么写 怎么抵税
怎样做会计分录
借:信用减值损失 贷:坏账准备
是应收款坏账,怎样将应收款这个款项余额为0
再做分录 借:坏账准备 贷:应收账款
信用减值损失一直挂在这个科目上吗,后期还需要把这个会计科目做平吧
信用减值损失不是在月底就结转了
结转后是影响的本年利润是吧
学员您好,您的理解没有问题