你好 内账,收不回来的应收款,借:营业外支出,贷:应收账款 多收的应收款,需要退回给对方吗

应收账款的处理方式呆账收不回来的和多收的怎么处理?
你好 老师,已经确定收不回来的应收款应该怎样做账务处理
老师你好,对于内账收不回来的应收款和多收的应收款怎样处理呢?
老师,您好,应收账款挂的账,收不回来了怎么处理呢?
老师你好,公司应收账款好多年了收不回来的我要怎么处理呢,账应该怎么做,需要附什么资料,还有一笔预收款收到了,后面合同没有履行了,预收款怎么处理呢?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
多收的不需要退回给对方,
你好,多收的不需要退回给对方,多收的时候 借:银行存款等科目,贷:营业外收入
好的呢,老师我想再问一下对于多收的款他们写的是作为一年的项目费用作为领导的其他应付款这个我可以用本年利润这样做吗?
你好,根据你的描述,多收的款不通过其他应付款核算,也不会直接计入本年利润核算啊
那个款是别的单位多打的,然后是我们领导自己付出去的,他们在年底作为销售开发费用挂为他们的其他应付款了,这个怎么处理呢老师
你好,那个款是别的单位多打的,然后是我们领导自己付出去的(既然是这样,就不会计入费用核算啊 )
哪这个应该怎样处理呢老师?
你好 那个款是别的单位多打的,借:银行存款,贷:其他应付款—某某单位 然后是我们领导自己付出去的,借:其他应付款—某某单位,贷:其他应付款—某某领导
好的呢,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。