你好 内账,收不回来的应收款,借:营业外支出,贷:应收账款 多收的应收款,需要退回给对方吗

你好 老师,已经确定收不回来的应收款应该怎样做账务处理
老师你好,对于内账收不回来的应收款和多收的应收款怎样处理呢?
你好,应收账款确定收不回来了会计和税务上应该怎么处理
老师,您好,应收账款挂的账,收不回来了怎么处理呢?
老师你好,公司应收账款好多年了收不回来的我要怎么处理呢,账应该怎么做,需要附什么资料,还有一笔预收款收到了,后面合同没有履行了,预收款怎么处理呢?
老师,您好。 24年(包含24年)之前是科小企业,25年没有申报科小企业了,但是现在做25年汇算,又带出A107012研发费用加计扣除明细表,这个表我现在直接零报可以吗
老师,小规模纳税人可以开9个点的专票吗
关于这个问题,我们的保险公司直赔款,是客户定损后直接由保险公司支付给我们的保险理赔款,就是还没发生维修业务钱先付给我们,是这部分款项,您看这个款项是放在哪个科目比较合适,是否需要先交增值税
老师,老板老在公司报销私家车加油费
老师,为啥,拿回来直接销售的进委托加工物资成本,拿回来,用于继续加工的要计入应交税费消费税呢?
老师:2026年增值税新规,关于劳务费的解答,是学习哪一个文件?
按季度申报的小规模,跨区域预缴,项目地起征点是多少
北京房山区小规模纳税人,机构地房山区按季度申报增值税的。,比如我1月北京通州区项目开票4万,朝阳区项目5万,需要在建筑地预缴税款吗,建筑地不需要预缴的话,建筑地不需要进行申报是吗?您说要正常申报是在机构地按季正常申报吗?
社保计提 和发放工资的分录怎么做 简易合并的呢
老师就是填报工商年报时的缴费基数是怎么算的
多收的不需要退回给对方,
你好,多收的不需要退回给对方,多收的时候 借:银行存款等科目,贷:营业外收入
好的呢,老师我想再问一下对于多收的款他们写的是作为一年的项目费用作为领导的其他应付款这个我可以用本年利润这样做吗?
你好,根据你的描述,多收的款不通过其他应付款核算,也不会直接计入本年利润核算啊
那个款是别的单位多打的,然后是我们领导自己付出去的,他们在年底作为销售开发费用挂为他们的其他应付款了,这个怎么处理呢老师
你好,那个款是别的单位多打的,然后是我们领导自己付出去的(既然是这样,就不会计入费用核算啊 )
哪这个应该怎样处理呢老师?
你好 那个款是别的单位多打的,借:银行存款,贷:其他应付款—某某单位 然后是我们领导自己付出去的,借:其他应付款—某某单位,贷:其他应付款—某某领导
好的呢,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。