销项税=不含税收入100*13%=13万 进项税=(含税36/1%2B13%)*13%=4.14万(如果36万是不含税的,就是36*13%=4.68万) 应交增值税=13万-4.14万=8.86 增值税附加税=8.86*12%=1.0632

某企业为增值税一般纳税人,2019年6月该企业外购货物支付货款36万元,并收到对方开具的增值税专用发票;销售货物取得不含税消费额100万元,已知销售的货物适用13%的增值税税率,计算该企业六月份应纳税额
1.某商业企业为增值税一般纳税人,8月份外购150万元的货物,取得增值税专用发票。当月取得货物销售收入250万元;将成本为58万元的一批外购商品对外投资,同类货物市场售价为65万元;已知上述售价均为不含税售价,适用的增值税税率为13%。则该企业8月份应缴纳的增值税为多少元?
1. 某自营出口的生产企业为增值税一般纳税人,适 用的增值税税率13%,退税率11%。2021年10月的 生产经营情况如下: (1)外购原材料、燃料取得增值税专用发 票,注明支付价款850万元、增值税额110.5万 元,材料、燃料已验收入库; (2)外购动力取得增值税专用发票,注明 支付价款150万元、增值税额19.5万元,其中 20%用于企业基建工程; (3)以外购原材料80万元委托某公司加工 货物,支付加工费取得增值税专用发票,注明 价款30万元、增值税额3.9万元,支付加工货 物的不含税运输费用10万元并取得运输公司开 具的货物运输业增值税专用发票; (4)内销货物取得不含税销售额300万元 支付销售货物运输费用18万元并取得运输公司 开具的货物运输业增值税专用发票; (5)出口销售货物取得销售额500万元。 要求:采用“免、抵、退”法计算企业2019 年10月份应纳(或应退)的增值税。
某企业为增值税一般纳税人2022年9月该企业外购。货物,并收到对方开具的增值税专用发票价款50万元已付款销售货物,取得不含税销售额100万元,已知销售及采购的货物适用13%的。增值税税率计算该企业9月份的销项税额,进项税额,增值税应纳税额。
.某企业为增值税一般纳税人。2019年6月该企业外购货物支付货款36万元,并收到对方开具的增值税专用发票;销售货物取得不含税销售额100万元。已知销售的货物适用13%的增值税税率,计算该企业6月份增值税应纳税额
0报税公司自己怎么报税,需要注意什么
老师 自然人电子扣缴端进去之后什么数据都没了 是怎么回事?上个月还正常报送 ….
员工的离职经济补偿金是选在什么时间申报的?比如今天发放的
老师,你好,我们是高新技术企业,我申报5月增值税时,系统这个月怎么不自动弹出加计抵减税额了呀
朴老师,我想问一下江苏徐州丰县,社保基数5000月,个人承担咋计算的,可以写一下吗?顺便问一下,然后公司给员工由4952社保基数变更为5000,能以前月份的差额,公司已补缴了,那我现在6月份了,但是个税系统是5月,实际申报提交的是员工4月份的工资,能我在个税系统填,因为做了社保基数变更。我填多少?在个税系统的养老,医疗和失业那栏各填多少?
有老师了解江西于都跟江西兴国这两个地方吗?是有税收优惠还是有什么补贴政策?适合什么样的企业?有什么要求?
老师,我想问一下江苏徐州丰县,社保基数5000月,个人承担咋计算的,可以写一下吗?顺便问一下,然后公司给员工由4952社保基数变更为5000,能以前月份的差额,公司已补缴了,那我现在6月份了,但是个税系统是5月,实际申报提交的是员工4月份的工资,能我在个税系统填,因为做了社保基数变更。我填多少?在个税系统的养老,医疗和失业那栏各填多少?
4月申报工会费的申报表和完税证明怎么在电子税务局补打
老师,我们小规模纳税人,26.5月银行对公账户给员工A发放26年3月工资3000,和26.4月工资4000,那我现在申报自然人扣缴端个税所属期为26.5月的综合所得工资,员工A的本收入应该写多少? 1、写7000元实发工资吗? 2、还是写7000元实发工资+ 五险个人承担的金额451.69=7451.69 ? 3、还是写7000元实发工资+ 两个月的个人承担的五险451.69✘2=7903.38? 4、还是应该填多少?
老师,请问有固定资产管理和固定资产编码的相关资料吗?想参考一下,谢谢!