该企业8月份应缴纳的增值税为=250*0.13%2B65*0.13-150*0.13=21.45

某商场为增值税一般纳税人,从事百货的批发和零售业务,7月份发生经济业务如下:1)7月上旬,购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为10万元,增值税为1.3万元,向小规模纳税人销售货物金额为22600元,柜台零售货物金额为11300元。2)7月中旬,购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为20万元,增值税为2.6万元,向一般纳税人销售一批货物,货款为120万元。3)以库存商品不含税价值20000元发给女职工作为福利。4)7月下旬,购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为5万元,增值税为6500元。柜台零售货物的销售额为226000元,另外卖出一台空调机给消费者个人,含税价款5650元,并上门为顾客安装,另外收取安装费113元。要求:计算该商场7月份应纳增值税额。
1.某商业企业为增值税一般纳税人,8月份外购150万元的货物,取得增值税专用发票。当月取得货物销售收入250万元;将成本为58万元的一批外购商品对外投资,同类货物市场售价为65万元;已知上述售价均为不含税售价,适用的增值税税率为13%。则该企业8月份应缴纳的增值税为多少元?
4.某百货商场为增值税一般纳税人,子2019年11月购进•一批货物,取得的增值税专用发票上注明的价款为120万元。当月将该批货物销售给签约的零售超市(小规模纳税人),取得含税销售收入160万元零售超市当月再将购入的货物销售给消费者,取得零售收入180万元。已知:增值税专用发票当月认证通过,一般纳税人适用的增值税税率为13%,小规模纳税人适用的增值稅征收率为3%。则下列表述中正确的有多少元?
,某商场为增值税一般纳税人,从事百货的批发和零售业务。2019年7-8月份经济业务如下:(1)7月份购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为10万元,增值税税额为1.3万元,向小规模纳税人销售货物金额为2.26万元,柜台零售货物金额为1.13万元。(2)7月份购进一批货物,取得的增值税专用发票注明的货款为20万元,增值税税额为2.6万元,向一般纳税人销售一批货物,价款为120万元。(3)8月份购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为5万元,增值税税额为0.65万元,柜台零售货物金额为22.6万元,另外卖出一台空调机给消费者个人,含税价款为0.565万元,并上门为顾客安装,另外收取安装费113元。要求:(1)计算7月份的销项税额。(2)计算7月份应纳的增值税税额。(3)计算8月份应纳的增值税税额。
某增值税一般纳税人2019年8月份销售货物取得价款200万元(不含税),另外收取各种价外费用2.26万元。该纳税人销售货物适用13%的增值税税率。则该纳税人的销项税额为多少万元?
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录
不属于我单位的员工可以报销差旅费嘛,因为对方是我们集团单位律师,处理我单位诉讼事件只报销路费及加油费,可以报销差旅费企业所得税可以税前扣除不
老师,2025年账上给4个临时工预支的工资合计12000元,之前会计做的分录是:借:其他应收款-工资12000 贷:银行存款12000 ,在2025年账上没有计提费用,也没有申报个税。现在2026年5月在账上做计提和发放分录:借:管理费用—工资12000 贷:应付职工薪酬—工资12000;借:应付职工薪酬—工资 12000 贷:其他应收款—工资 12000。老师,2026年不给这4个人再发工资了,因为也不欠他们工资了,2025年已经发给他们了。2026年这12000进费用了,明年做2026年汇算清缴需要调增补交企业所得税吗?
个体户名下有辆车,现在换经营者,除了变更税务和工商,车管所那边需要做什么吗,不做有什么影响吗
比如我本月购进固定资产付款10万元,那折旧是从次月开始对吗? 如我们本月付了长期待摊费用10万元,我们摊销是从本月还是次月开始呢?
老师你好,一小微企业购入了4台单位价值2500的缝纫机,请问我可以不通过固定资产核算吗?会计分录怎么做?谢谢
甲公司与17家商务约定,甲提供场地,商户销售商品通过甲公司银联商务收款码收款,活动结束后甲公司全额返还给17户商户,比如一商户1.22日商户交易额195.02元,结算金额194.48元,手续费0.54元(来源银联商务后台),甲公司按195.02元付给商户,请问甲公司如何记账?甲公司收银联商务平台转款挂的预收账款。
老师你好 深圳地区装饰装修企业 去东莞做项目,该项目已经结束,虽然有尾款,但是客户估计是不会支付了,跨区域管理 这里如何核销呢? 我是刚接手发现的问题