您好,账务处理的话可以按照进销存来做
老师,我们是外贸企业,供货方把机器先发给我们,等我们出口完按照报关单核算外汇成本后给开进项票,也就是我们让他根据我们要求开票。现在的问题是来票时,记入库存商品,然后直接结转成本,所以外销的库存商品就是0,但是仓库实际库存很多,因为发货的并未全部出口,这种情况库存商品怎么处理呢,账实不符,也不知道怎样才能相符。
请问老师我们是代理商,代理食用大米等农夫产品,基本就是现买现卖,请问需要做进销存吗?实际上我们并没有存货
老师,公司是总代理商,我们的二级代理商销售产品或者做推广活动我们要给予补贴。现在的问题是好几家二级代理商说补贴款就不用付给他们了,拿来抵货款,就是假如补贴是2万元,他们订5万元货,那么他们只需再付3万给我们就行,请问我该怎么进行账务处理?
老师,请问,我们采购货物前,供应商先发了样品给我们,我们支付了款项。并且也给了委托代销商品。看过样品后,我们进行了采购,需要抵扣掉支付样品的钱,怎么写分录呢??样品依然在委托代销商品那边,没有卖 我最开始拿到样品,是借库存商品、贷 银行存款、委托后,借委托代销商品,贷,库存商品 现在我们采购后,需要拿样品的钱去抵扣货款,比如: 我现在借库存商品 10万, 贷9万,还有1万是样品费用,抵扣的,怎么写分录
老师,我们是售卖农业机器的,是一级代理商,厂家给我们供货是开了专票,但我们售卖给二级代理商是免税的,所以进项税并没有拿来抵扣销项税,所以我们给二级代理是开了免税的发票。现在的问题是二级代理那边的客户要求开专票,请问他们能开吗?开了对他们有什么影响
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?