可以的呀,一千三可以抵扣税金,1万可以作为你的成本。

老师,您好!一般纳税人,收入全是简易征收的,那么拿回来专票进项票可以直接含税金额入成本,不抵扣进行吗?
老师,我公司是一般纳税人,属于商贸企业,8月进项专用发票不含税金额5734.51元,增值税额745.49元。 8月销项增值税专用发票不含税金额6967.25元,增值税税额905.75元,需要认证增值税专用发票, 8月进项发票不够抵扣增值税销项,我可以用1月份的一张增值税进销专用发票抵扣吗
一般纳税人收到不能抵扣的进项票 按含税还是不含税金额入成本费用
一般纳税人收到不能抵扣的专票进项票 按含税还是不含税金额入成本费用 请求老师帮忙
老师,一般纳税人收到进项专票,专票税额可以抵扣,不含税金额能抵扣成本进项吗?比如,收到一张专票,不含税10000,含税11300。税金1300元。税金可以抵扣,这不含税的10000元,能作为进项成本票吗?
我妈呢单位有个员工离职了,发放离职补偿,但是他的社保还是要在单位缴纳,想问一下这个离职补偿该怎么样申报个税?
个人去税务局代开发票,设备租赁的税率是多少
分公司设涉及企业所得税汇算清缴吗?
请问老师,单位预收的食堂客人存入食堂消费卡里的钱,2024年的时候,根据领导审批,把一些一直未消费的3年的,转到了营业外收入核算,2025年有的已转入营业外收入的客人来退卡钱,放到营业外支出核算,请问这部分放到营业外支出核算的,可以在2025年企业所得税汇算清缴前扣除么
老师好,我公司与个人签订劳务用工合同,合同服务内容是看管维护,劳务费标准是400元/月。次月10号按时发放,但实际是一年支付一次,次年2月支付,收到劳务费发票4800,后支付劳务费,像这个情况需要怎么申报个税,缴纳多少个税, 麻烦老师帮忙解答
老师 工商年报里面有个社保信息 里面有个同学单位缴费基数这个是怎么计算的啊 我们有25个人交社保 社保基数是4394.7 医保基数是5859.6
老师,公司是一般纳税人处理。小规模纳税人时候的固定资产,一个二手车现在想享简易政策,那我开具的发票是不是只能开具3%?征收率的发票还是可以直接开具2%的发票了
老师 请问有一笔钱是过账款 入公账 出给2个个人 这样能直接平账吗
公司分红就正常分红了
之前申请的出口退税款不符合要求,然后补交了这部分退税的增值税,这个分录应该怎么做
哦哦哦,我也是在想这个问题。这不含税的金额如果不能做成本票,那用什么才能做成本票啊?谢谢老师
可以啊,这个疑问可以作为你的成本啊。