你好,学员,这个抵扣成本是含税的,学员

老师,小规模收了专票,税率是13%,作为成本抵扣的时候,是全额抵扣成本,还是去掉税金的不含税金额抵扣成本?比方说收了100元的专票。不含税是87,那抵扣成本是按87,还是按100抵扣?
老师,一般纳税人收到进项专票,专票税额可以抵扣,不含税金额能抵扣成本进项吗?比如,收到一张专票,不含税10000,含税11300。税金1300元。税金可以抵扣,这不含税的10000元,能作为进项成本票吗?
老师你好,年度成本的话,如果取得专票,该专票的进项税还没抵扣,那这个专票的不含税金额是进入成本的了,还是专票税还没抵扣,这张发票就不能计入成本呢?
老师,请问小规模纳税人公司收到的成本票是按不含税金额抵扣成本还是按含税的金额抵扣?
老师就是假如我有一张专票,金额是100,税额是13,价税合计是113,那这个抵扣成本是113还是100啊
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那就是用100元来抵扣?
就是用100元来抵扣,是的,学员