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销售货物,发票已全开,收款时有百十来块钱,协商不要他们给了,这个怎么做账呢,这个钱一直挂应收账款吗

2022-02-24 08:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-24 08:27

你好,收款时有百十来块钱,协商不要他们给了 借:银行存款,财务费用,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税

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快账用户9125 追问 2022-02-24 08:31

协商在后发生,已经做了销售的凭证,借财务费用,贷应收账款可以吗,财务费用明细科目做什么呢

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齐红老师 解答 2022-02-24 08:32

你好,可以这样做处理 明细科目可以是:财务费用—尾款减免

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快账用户9125 追问 2022-02-24 08:35

需要什么附件不

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齐红老师 解答 2022-02-24 08:38

你好,借:财务费用,贷:应收账款,附件可以是你们双方之间的协商文件

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你好,收款时有百十来块钱,协商不要他们给了 借:银行存款,财务费用,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税
2022-02-24
您好同学,如果您公司和该供应商还有往来的话,可以按发票金额入账,多出来的挂在往来账上。要是没有的话建议您退票,重新开具,按照实际结算金额开具
2024-01-11
。借应收账款负数,收入发生,应交税费负数。
2022-07-06
同学你好,货物的就做应收,往来的做其他应收或者其他应付
2021-09-01
你好! 如果开发票,又产生了应收账款,还回来钱冲减应收账款了(原来的其他应收款还是没有办法冲减的)
2020-11-25
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