不属于的,你找员工收了租金,这个也是属于要征收增值税的范围的。
老师,欠员工去年工资105000元今年发放了,但是去年个税没有申报,是需要在今年申报吗,员工今年累计个税申报120000元,可以用奖金➕工资的形式给他申报吗,算是合理避税
老师上月的电费我是预估做的账,这个月支付上月的电费要比我预估的多135元,我怎么做账务处理
个体户我们的票一个季度可以开9万,那我要开80万怎么收税?收几个点?都要收什么税?我给别人开票怎么算税?所有加的都算进去吗?公司的话每个月有多少免费额度!
老师好,今年5月出口产品,5月申报期忘记申报了,可以7月申报期补申报么
个体户我们的票一个季度可以开9万,那我要开80万怎么收税?收几个点?都要收什么税?公司的话能每月有免费额度吗?
个体户我们的票一个季度可以开9万,那我要开80万怎么收税?收几个点?都要收什么税?
老师,请问计提和缴纳员工社保怎么做会计分录
老师,预付账款在借方,其实当时是做流水很久做的会计分录。现在要把它消掉,该怎样写分录?这都没有开过发票的。
请问:不明白这句话啥意思?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢!应收账款一直为负数怎么办
好的,那请问老师,这条政策指的是什么呢?应该怎么理解?
就比方说你去聘用,聘用一个员工,员工为你提供的服务,你给他发工资,员工收的这个工资不用交增值税,它是这个意思。
老师,您的解释是针对:“单位或个体工商户聘用的员工为本单位或者雇主提供取得工资的服务”。我想请教的是:“单位或者个体工商户为聘用的员工提供服务”
就比方说你是一个搬家公司,你去帮员工搬一个家,这种就不用。
老师,您好!请问,如果一个业务有收入,但免征增值税。会计处理一般是做收入不计提销项税,还是冲减成本不计提销项税?
还是正常的提了个销项税额,后面转到营业外收入就行。