是的,不含税收入扣除分包款后,乘以2%。所得税按。2‰预交。
老师建筑行业,跨地区的简易征收的预交,是3个点的增值税和附加税还预交什么税呢?比如企业所得税是几个点
老师!建筑公司跨区域涉税事项增值税预缴填报是按开票金额的2%预缴是吗?还是合同金额预缴?
老师您好,请问跨区域工程项目,在项目所在地预缴税有:企业所得税,增值税,城建税,教育附加,地方教育附加,印花,就这些吗?企业所得税是按千分之二预交,增值税按2%预交吗?印花税按什么比例预交?
老师建筑行业跨区域预交增值税,是按开票价税合计额的2%来算吗,还是不含税收入的2%呢 企业所得税预交吗,按多少预交呢
老师请问下建筑行业预缴开外管证,外管证开的地址是不要跟发票上面的备注栏一样,还有金额也是,增值税按2%预交企业所得税按千分之二来交
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
地址变更,在电子税务局上面没有先变更主管税务机关,直接操作了了变更退税机关,这个有影响吗
老师,个人代开一个3300,的和2万9的发票上多少税
想问下老师这个第一行,养老保险缴费基数怎么算,之前问的老师是说按当年的工资标准比如一个员工的缴费基数就是1*4227*12/月=50724,这个50724就是一个人缴费基数,是这样算的吗?
统计云平台B203表财务月报,上月预估的数据比本月实际出的报表数还高,提交审核时需说明原因?这个应该怎么解释合适呢?
老师我在代账公司上班,和客户要银行回单和流水,客户闲麻烦,不当回事,这种情况得怎么和客户沟
扣除分包款也是不含税收入的分包括是吧 所得税是按不含税收入的2%预交吗还是按价税合计的2%来预交吗
你好 是的,扣除分包款也是不含税收入的分包括是 所得税是按不含税收入的 千分之二
这个预交所得税是每次开票就预交所得税吗还是季度预交呀,企业所得税是千分之二吗不是2%吗
每次开票就预交。所得税是2‰,各地可能有差异,按项目所在地要求。
老师附加税用预交吗
你好 用的 用预交的呢
那就是增值税预交2%的12%来预交城建税及附加是吗
你好 是的 是这样的呢