你好,这个是什么业务产生的?你们单位是不是不缺进项?
请问一般纳税人当月对公银行付款1000元运输费,收到税率6%的增值税专用发票,价税合计1000(税额56.6), 另购进货物10000元,对公银行付款,对方开税率4.2的增值税普通发票5000元,价税合计5000, 本月销售产品30000,银行收款,开出税率13%的增值税专用发票,价税合计30000,本月没有认证发票, 请问以上业务本月需要做哪些分录? 下月认证运输费发票,进项税额56.6,需要做何分录呢?
收到一张物流收派费的增值税专用发票,价税合计91.5,但是会计让我登记在普通进项发票里面,请问为什么?
我收到一张专票 但是我在增值税综合平台 我在进项税抵扣勾选里面没有找到这个张专票、 发票号也没有 这是什么原因呢 我收到的专票上面开票日期是7-28号 这是什么原因
一般纳税人,登记一般纳税人之前开了一张专票,当月价税合计记入费用。登记一般纳税人几个月以后不小心验证了这张发票,做了进项税额转出,转出当月进项税额是包含这张发票的税额,但是这张发票已经全额做费用了,请问这张发票在验证当月进项税额怎样做才能让申报表与帐一致?
公司收到一张增值税专用发票 当月我已经认证进去了 现在做账发现里面的开票内容是床垫跟公司经营无关 我现在要做进项税额转出 请问这一整套的会计流程怎么处理啊 做账该怎么做呢
老师,这三道题的答案我看了也不是很明白
中级财务管理 从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
残保金的申报,全年薪资,是指全年的税前薪资吗?是指签了1年及以上劳动合同的正式员工才需要计算进去,实习生那种的薪资不需要算入进去吧?
老师 加工制造业,考核班组和车间主任的电子表格
员工用自己钱垫付工程款,对方没有给发票可以入账吗,可以入借预付账款,贷其他应付款某某员工吗
老师,为什么资产会计账面价值大于计税基础是应纳税暂时性差异呢,负债正好相反呢
老师,先租房后付款的分录怎么做?(如:3月收到1-3月房租专票,3月末付的款)
你好老师。 那个。小规模有。税前费用扣除吗?
每一个工作表都有好几个单位的明细,如何把它们汇总到一起?
就是快递公司给我们开的,快递费的发票
你好,正常的可以抵扣的,是不是他嫌金额小,你们又不缺进项?
可能是这样。只有您说的这种情况才把专票当普票用对吗?
你好,对的是的,是这么做的,可以的。