你好; 是的。 去红冲掉 你们一次性折旧的 ; 然后 计入固定资产按月去折旧才行的

老师,我在21年8月计提折旧入错科目,我这个几个月都是按照了错的科目继续入账,那我现在怎么调整回来?是把错的几个月折旧加起来的合计金额在12月一张凭证就调整回来,还是分开一个月一个月调整回来?
我公司购入的模具计入“固定资产-与生产经营有关”,一张是10月开的票,一张是12月开的票,但是都是12月收到的票,12月做账时两张金额合计一起做的,我当时没注意,就都在12月一次性计提折旧了,现在冲回是只冲回12月开的那张还是10月12月开的一起冲回
公司新购入3张2人位办公桌,2022年11月25日支付的款项,发票是11月30日给过来的,11月份只做了付款的那笔账,没有做进固定资产。这笔账如果要在12月份做进去固定资产的话,折旧应该从12月份计提还是从2023年1月开始份计提?因为我认为既然付款和发票都是在11月份,那么就算作在11月份开始投入使用了吧,应该在12月份开始计提折旧。只是因为之前的会计,在12月份没有做相应的账吧?
我们是客运企业,车辆属于挂靠,车辆于2022年9月转出,当时没有及时做账务处理,一直计提折旧,22年12月冲回10-12月计提的折旧,1月冲回1月计提的折旧,但是固定资产卡片一直在计提折旧,造成固定资产卡片台账累计折旧和账上不一致,现在23年2月做账务处理,应该怎么做?
老师,去年12月申请了营业执照,申请回来一直放在那里没经营,工资只有法人一人全是0申报,没产生任何费用。现在8月收到去年12月申请执照的代办执照费的发票一张。请问:去年12月到现在的凭证是怎么做?12月到今年7月,没有费用产生,用不用做凭证呢?8月收到的发票是写为管理费用-开办费吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师好!是两张票当时做账金额是合计一起的,现在冲也一起冲吗
老师好!红冲掉以前的一次性折旧后还想按一次性折旧可以吗
老师好!红冲是直接做账红冲还是在计提折旧那张凭证的附件(固定资产折旧表)里面做负数
你好; 红冲可以一起 红冲在 分别来做固定资产明细处理 。 账上去红冲; 你们折旧是自己做的分录还是系统自动折旧的
老师好,我们折旧是自己做分录
你好;那就直接红冲在按明细做固定资产 ;在去处理折旧 按月折旧哦
老师好!还想按一次性折旧可以不
你好; 准则要求计入固定资产按月折旧 ; 税务上可以税前扣除一次性的 ; 这个有文件的。 不是 一次性折旧的哦
那老师我们近几年的都是按一次性折旧的,咋办呀
你好; 你这样会涉及调整事项的 ; 你们金额很大吗
是金额很大
那你还得调整处理的。 还得影响所得税的;
老师,那不是要会税一致吗
你好; 你这样处理就是会不一致的; 会涉及调整所得税
老师好!不明白
https://www.acc5.com/course/course_11859.html 抽空去看看这个 ; 比如你 税务上是 一次性税前扣除; 但是 有一个最低折旧年限要求的; 这样会有差异; 会涉及调整的
老师,这课是3月23的直播课吗
你好; 嗯。 这个优惠政策是延续的; 可以看哈