你好,学员,就是要对应的,各个科目的余额要一样的
老师,金蝶软件系统总账能显示,明细账没有是什么原因?
既然说科目汇总表不能反映各账户之间的对应关系,那为什么说它还易于理解,方便学习了
老师,总账和明细账之间为什么不能有对应关系?
老师,为什么总账和明细账会不平呢
为什么记账凭证账务处理程序不能反映账户之间的对应关系呢?
请问老师,企业2024年付的租金100万,已入成本,但对方要在今年的7月才能给开发票,汇算清缴前需要调增吗
老师)开建筑劳务的普通发票,跨地区了。我这个需要预交增值税吗,已经超过30万了,需要交税。我开票的时候已经做了跨地区备案,
老师,上年开的发票今年作废,重新开,成本应该怎么处理
老师:做内账这些分录对吗?我看科目余额表里面的应交税费期末余额为零,科目余额表里面的税金及附加期末余额在借方,到底怎么写啊
您好老师,单位上个月有一张修车的发票,5000块,收记到修理费了,这个月对方把发票红冲了 我该怎么记账呢 ?或者不管它,等到明年天年报的时候把它调增 ?
进项开进来的发票是支,卖出去的发票开的是吨,有影响吗?
老师如果我2025.1月入的科目的二级明细科目弄错了,我后面可以把详细名称改一下吗?因为之前的账已经结了是能修改吗
你好老师,我是一家小微企业,汽车贸易公司,股东也是一家居民企业,现在我们要进行2024年利润分红。注册资本500万。2024年未分配利润5481998.54元,分红前只计提法定盈余公积就可以吧,要取整计提,还是小数点2位548199.85准确计提呢。 计提完要全部分红吗,可以取整数分红490万吗, 居民企业分红,不交企业所得税吧,是免税收入吧
我们内账做购买税金这块,支付出去,私下返还扣除4个点税金回来进哪些科目及二级科目呢
领用本单位外购原材料一批用于工程建设,原材料实际成本为10000怎么做分录?