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2月专票多开了,把所属3月的票也开上了,现在要申报2月增值税,发现这个问题,有哪些解决办法?

2022-03-01 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-01 11:07

多开了,就要按多开的申报的,到时候3月在冲红

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快账用户9200 追问 2022-03-01 11:30

可是实际收入并没有开票数字那么对,申报的报表的收入会小于增值税销售收入,这怎么办呢?

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齐红老师 解答 2022-03-01 11:32

这个有差异没有关系的额,

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快账用户9200 追问 2022-03-01 11:37

那么,下个月不冲红,少开票,这样可以吗?因为冲红后还要再重新开一遍,因为是应该3月开的票,2月提前开了

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齐红老师 解答 2022-03-01 11:40

可以按差额补开的额

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多开了,就要按多开的申报的,到时候3月在冲红
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同学你好 当期预缴的要填在当期申报表内的
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没有办法,进项是勾选抵扣的。平台上无法勾选。无法填报到进项附表
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2023-02-13
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