计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
老师好,我想问问单位全额缴纳社保,账务上怎么处理?个人部分需要做成工资吗?分录怎么写?社保当月缴纳的需要计提吗?
缴纳社保和公积金怎么做账务处理,要不要计提
计提社保的账务怎么处理
社保需要计提吗?账务怎么处理
老师 请问一下 社保需要计提再做缴款账务处理吗?还是直接做缴款账务处理?
长期股权投资,如果以固定资产换对方的股权25%,重大影响,固定资产账面价值1000元,公允价值1600元,对方可辨认净资产的账面价值8000元,那我该怎么做账,课件里面都是银行存款
预提费用余额在贷方说明什么
老师7月季报利润表和资产负债表是1-6的累计金额吗?
这个固定资产怎么填写,实操方面的,我想计提折旧
请问老师,我们是小规模建筑企业,1季度申报时有所得税要交就直接交了,2季度有所得税为什么就可以在申报时直接抵减弥补以前亏损了呢,这个后期账务怎么平衡呢
这个固定资产怎么填写
个体户是按销售交税还是按开票交税?
网店收取保证资金,借银行存款,贷,其他应付款,或贷什么科目
老师,2024年12月,我计提暂估 借库存暂估-蔬菜16万,应付账款暂估16万, 24年结转:主营业务成本16万 库存暂估-蔬菜去16万 25年我要冲暂估,但是暂估已经结转成本了,我冲暂估:应付账款暂估16万 库存蔬菜16万已经结转了, 我是还要做什么分录,先冲减16万的成本出来,再重新冲减暂估吗老师 求分录,谢谢
主播名下有个体户,都是用个体户给甲公司开票,如果主播用劳务报酬的形式给甲公司代开发票可以吗?问题一有没有风险?问题二年度汇算清缴需要并入经营所得申报个税吗
老师,你可以帮我看下吗?这样正确吗?社保我没有计提
没有看出借贷方向来。
老师,这个有方向,我看看呢
你个人负担的社保计提错了,必须通过应付职工薪酬发工资的时候才可以扣除。
个人负担的,我是通过发放工资的时候扣除了的呀
那就是正确的,可以的。
社保这些后面需要附什么单据吗
个人负担的,计提的时候用工资表支付的,用银行回单或者是完税证明。
就是可以附银行回单或者完税证明就可以吗
对的是的可以的都可以的。
老师,业务招待费汇算清缴怎么做调整的
发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照哪个来抵扣,在纳税调整明细表扣除项目第二行里面填写。