你好 ; 去做调整表才行的; 先去弄清楚到底AB之间的 差异金额 和混用怎么用的才能去处理调整差异的
老师好!是这样的!我刚接手一家公司,这家公司有很多的关联公司,我在做账的时候,发现A和B两家的现金账对不上,出纳说A和B的县级市混在一起用的,也没有登记现金日记账,现在就是分不出来了,这种情况该怎么解决?
老师,我现在接手一家游乐场的会计工作,这家游乐场是B公司收购过来的一个项目,B公司是这么一个情况的,每天游乐场那边根据后台系统统计两份这样的报表过来,现在我不明白的是,出纳每天会在后台系统提现出来,提现出来是提在A公司账户里,A公司把游乐场各种费用扣除还有A公司应该收取的服务费后,剩下的钱再转入B公司,那么游乐场的这些收入我是应该计入哪个公司里?我是根据出纳的收款和支出单据入账吧,而不是根据这两张报表入账吧?
老师,正常来说,出纳要登记银行日记账和库存现金日记账吧,但是公司的出纳没有这个两个账本,出纳几个人,有专门收款的有专门付款的,收款的就有几个,付款的就一个人,但是出纳收款日报都交给会计做账了,付款的出纳,也把付款的单据给会计做账了,没有出纳去登记这个,公司财务软件也只有会计在用,出纳都没进入过,这种情况下是不是会计把银行日记账和现金日记在软件自动导出来的吗?
老师您好,我手里有2个公司的账,都是一家公司的,事情是我a公司网银不合适,然后出纳从b公司转了3000元转到自己账上,然后付给了李某,现在这个a公司已经注销了,就是我现在b公司账上做的分录是借其他应收款-出纳贷银行存款,我当时什么说明也没写,就这一切都做错了,但是现在其他应收款出纳有余额,我现在应该吧这个账怎么调整合适呢
你好老师 我们刚收购了一个公司A,原来老板还有个公司B。A账上欠B一些钱,也就是A用到钱的时候都是用B转进来的。现在公司正在做一些交接,这个挂账怎么处理呢?对方说挂着就行了,知道怎么回事就行,我觉得有点不妥呢
一般纳税人能开具1%和3%的普通发票吗?
进货和销售的是库存商品,本月只有一个收入就是应收2000,收入1800,销项税200,有成本吗,成本分录本月结转分录是什么
老师,我公司是国有企业。员工工资是当月下旬发当月工资,当月月初申报上月个税,当月工资里代扣的个税也是上月的。如果9月有员工退休,9月初代扣8月个税,该退休人员10月就没有工资了,10月初代扣的9月个税就没办法从个人账上扣,这部分个税就会由公司承担。请问是否有什么方法能避免这种情况?
老师,企业所得税汇算清缴中,工资薪金那个纳税调整的工资薪金那个账载金额和实际发生额,应该按照什么填列?
进销存系统先销售后进货可以吗
用友U8系统里面预收冲应收怎么操作,能不能自动核销,还是需要一笔笔手工核销,麻烦老师详细截图示范一下,谢谢老师
老师,去年的城镇土地使用税,和房产税,8月份补缴了,怎么打印完税证明?在平时打印的地方查询不到
这个月只有一比应收200,主营收入是1800,销项税200,这个月末结转分录是什么
老师,超市的帐,在学堂看哪一个类型的课,是商贸吗
新公司,先做进货票,还是销售票
21年之前的现金余额都是对不上的。 老师有没有具体方式?
你好; 对不上 你们现金支付出去 都应该有收据的; 你们之间混用 难道都没有单据证明吗。 直接拿去就用了 这个没有办法处理的