你好 ; 去做调整表才行的; 先去弄清楚到底AB之间的 差异金额 和混用怎么用的才能去处理调整差异的

老师好!是这样的!我刚接手一家公司,这家公司有很多的关联公司,我在做账的时候,发现A和B两家的现金账对不上,出纳说A和B的县级市混在一起用的,也没有登记现金日记账,现在就是分不出来了,这种情况该怎么解决?
老师,我现在接手一家游乐场的会计工作,这家游乐场是B公司收购过来的一个项目,B公司是这么一个情况的,每天游乐场那边根据后台系统统计两份这样的报表过来,现在我不明白的是,出纳每天会在后台系统提现出来,提现出来是提在A公司账户里,A公司把游乐场各种费用扣除还有A公司应该收取的服务费后,剩下的钱再转入B公司,那么游乐场的这些收入我是应该计入哪个公司里?我是根据出纳的收款和支出单据入账吧,而不是根据这两张报表入账吧?
老师,我是代账会计,最近公司给我交接了一家客户。这家客户有很多年前库存现金遗留下来的问题,我接手时账上的库存现金已经为负20多万了,我应该怎么调账,让这家客户的账在我手上的期间不会出问题?
老师,正常来说,出纳要登记银行日记账和库存现金日记账吧,但是公司的出纳没有这个两个账本,出纳几个人,有专门收款的有专门付款的,收款的就有几个,付款的就一个人,但是出纳收款日报都交给会计做账了,付款的出纳,也把付款的单据给会计做账了,没有出纳去登记这个,公司财务软件也只有会计在用,出纳都没进入过,这种情况下是不是会计把银行日记账和现金日记在软件自动导出来的吗?
老师您好,我们是一家小规模纳税人公司,我刚入职这家公司,这个月报税时发现这家公司已经两年没有在财务系统做账了,也没有找到她的手工账,现在申报企业所得税前后差距特别大,这种情况我们应该怎么做呀
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
郭老师,之前的账上没有应收票据余额,只有挂了一些应收账款科目,是票据的一手出票人,我调整完,应收票据是负数了,但应收对了没啥问题,这个要怎么调
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
21年之前的现金余额都是对不上的。 老师有没有具体方式?
你好; 对不上 你们现金支付出去 都应该有收据的; 你们之间混用 难道都没有单据证明吗。 直接拿去就用了 这个没有办法处理的