您好,如果是担保公司已经提供了担保让你们贷到了款,那后期再提供的资料应该影响不大。
老师,这不12月份账期结束了帮忙检查一下以下分录是否正确?包括明细科目: 1.月底计提工资(包含个人缴纳社保部分)如有缴个税也要一起计提。 借:管理费用-工资 5000 贷:应付职工薪酬-工资5000 2.月底计提社保(公司缴纳部分) 借:管理费用-其他 73.78 贷:应付职工薪酬-社会保险费73.78 3.月底缴纳社保(社保局扣款后根据缴交明细PDF档做) 借:应付职工薪酬-社会保险费 73.78(公司) 其他应收款-社会保险费 203.89(个人) 贷:银行存款 277.67 4.次月发放工资 借:应付职工薪酬-工资5000(就是当初计提费用) 贷:其他应收款-社保费 203.89(个人) 如有代缴个税也需要扣除 银行存款 4796.11(应发工资-社保和个税和其他扣款=实发
公司贷款了有担保公司,担保公司要应收应付的明细,薪资发放和保险缴纳,请问这些如果与以前提供的资料衔接不上,逻辑不对的话有影响不?
你好,有个问题请教,社保我按正常的做了计提,也做了缴纳。例如分录为:借:管理费用–社保(公司部分)800贷:应付职工薪酬–社保800借:应付职工薪酬–社保800其他应收款–社保(个人部分)400贷:银行存款1200有个员工停薪留职了,做工资表时,社保个人部分和公司部分就全由员工个人承担,这种情况我怎么做发放工资的分录呢?例如计提工资的分录为:借:管理费用–工资3000贷:应付职工薪酬–工资3000那么发放的分录应该怎么做?其他应收款–社保(个人部分)贷方还是400吗?
老师您好,比如我三月份的社保,三月份当月银行就代扣款了。那我的分录可不可以这样写借:管理费用一社会养老保险(公司承担部分)。贷:其他应收款一社会养老保险(个人部分)。贷:银行存款。四月份发放三月份工资的时候。做分录借:应付职工薪酬一工资(应发数)贷:其他应收款一社会养老保险(个人承担部分)应交税费一应交个税贷:银行存款。我之前是不计提工资和社保、公积金费用的,请老师指点一下,谢谢!
老师,有3个月的工资计提了,但未发放,当时有扣下的个人社保部分,但实际上公司不需要给员工缴纳社保,因为员工当时在其他企业交着社保呢,现在要发工资给他们了,我可以直接冲销之前的应付职工薪酬吗?借:应付职工薪酬 贷银行存款 但实际发放金额和之前的工资表不一致,工资表上扣了个人社保,这样没问题吧?
老师你好,我公司是个人独资企业,被查出2023年需要补缴经营所得税及滞纳金,补缴的税款是从法人个人卡支付的,请问这个分录怎么做的
开收据,收款人,能写成收款经办人吗?
老师我们是洗车自助洗车公司我们买回来的设备发票开的是金属制品洗车机整机,每台5000元一共26台合计13万,这个计入固定资产吗,折旧多少年属于机械设备吗
老师 每月结完账 都需要打一份科目汇总表附在记账凭证前面是吗?
老师好,我单位成立了一个子公司,但是银行账户还没有开好,因业务需要支付货款,我单位可以先网银付款吗?还是职工先走借款,随后再拿发票冲
老师,合同负债未及时结转收入,这属于什么问题?
同一个东西,进项分类是矿用产品,我们开出去的时候能不能转换成公共安全类产品?
朴老师,我们工厂在异地开了两个门店,不独立核算,营业执照在当地办的,交税的话应该在哪边交呢?
报关核价如何确定价格
老师好,公司账上有利润,是不是顺序是先交所得税,然后再给股东分红?请问分红前可不可以不提取盈余公积?
公司贷款一般报表满足什么数据更能贷款呢?
这个要看贷款公司那边了