同学你好 直接录入新建账套期初数就行

老师,2021年12月就租房跟购买办公用品(都没有发票)了,但是准备3月份成立公司,这些费用怎么做才能计入新成立公司的帐目中呢
老师,公司2021年11月成立的,3月1号,建的2月账套,2月之前公司收到购买生产设备,租赁厂房,买办公用品能发票。2月的期初数该怎么录入
3.2020年2月,甲公司从其他单位购入一块土地使用权,成本为600万元,并在这 块土地上开始建造厂房。2020年10月,厂房即将完工,与乙公司签订了经营租赁 合同。租赁合同约定,该厂房完工时开始起租,租期1年。2020年11月1日厂房; 工(达到预定可使用状态),厂房的造价为1 000万元。假设甲公司采用成本模 式计量。该土地使用权的使用年限30年,使用直线法计提摊销,无残值。该厂月 按照直线法计提折旧,无残值,预计使用年限20年。 按照经营租赁合同,乙公司每个月支付甲公司租金2万元,租金收入的增值税税 率为9%。 2020年12月,厂房发生减值,经减值测试,其可收回金额为850万元。 2021年11月1日,甲公司收回租赁期届满的厂房并对外出售,取得价款2 000万 要求:完成以下甲公司的账务处理? (1)取得土地使用、厂房; (2)每月租金收入; (3)每月计提折旧、摊销; (4)2020年12月, 计提减值准备; (5)处置投资性房地产;
大华公司为一家房地产开发企业,于2021年9月份,决定将市内办公地点迁往开发区新址,原办公楼腾空后用于出租,以赚取租金收入。2021年12月15日,该公司完成了办公地点的搬迁工作,原办公楼停止自用。2021年12月31日,该公司与M公司签订了租赁协议,将原办公楼出租给M公司使用,租赁期开始日为2022年1月日,租赁期为3年。该办公楼原价为50000万元,累计已提折旧20000万元,已计提减值准备3000万,该公司对投资性房地产采用公允价值模式计量。·要求根据一下两种独立情况编制会计分录:●(1)假定办公楼2×22年1月1日的公允价值为22000万元。●(2)假定办公楼2×22年1月1日的公允价值为28000万元。
2×18 年 1 月 20 日,甲公司与丙公司签订租赁协议,将原出租给乙公司并即将在 2×18 年 3 月 1 日到期的厂房租赁给丙公司。该协议约定,甲公司 2×18 年 7 月 1 日起将厂房出租给丙公司,租赁期为 5 年,每月租金为 60 万元,租赁期首 3 个月免租金。为满足丙公司租赁厂房的需要,甲公司 2×18 年 3 月 2 日起对厂房进行改扩建,改扩建工程 2×18 年 6 月 29 日完工并达到预定可使用状态。甲公司对出租厂房采用成本模式进行后续计量。不考虑其他因素,下列各项关于甲公司上述交易或事项会计处理的表述中,正确的是( )。 A.2×18 年确认租金收入 180 万元 B.改扩建过程中的厂房确认为投资性房地产 C.厂房改扩建过程中发生的支出直接计入当期损益 D.厂房在改扩建期间计提折旧 这题为什么a是错的
老师,开进来发票是国际货物运输代理服务分录怎么做?
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老师,请问我们公司食堂买菜没有发票怎么处理,只有微信支付截图,可以税前扣除么
线上办理新公司登记,目前处于资料终审状态,是不是行政审批局终审批准了之后就会下发营业执照?我这边不需要再做其他操作吧?
请问一般纳税人平台收入可以按季申报吗?不按月
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数据比对出来2025年1季度利润表与所得税申报表不一样,但是年报一样,不一样原因1季度利润为负数,税局当时不愿意,会计改成本缴纳税了,后期年报报的一样,怎么办
老师您好,公司2025年度多入了一笔成本费用(发票日期是2025年,公司名称不是本公司的的),2025年第四季度企业所得税已申报且已预缴税费,请问做2025年度汇算清缴的时候怎么处理?季度所得税报表需要更正吗
老师您好,公司2025年度少入了一笔成本费用(发票日期是2025年的),2025年第四季度企业所得税已申报且已预缴税费,请问做2025年度汇算清缴的时候怎么处理,还有这张2525年的成本发票怎么做账,做到哪一年去?
存款利息什么情况免增值税什么时候交增值税
老板把2021年11.12月,1月份的的发票都给我,要求我录入。所以这个期初数我怎么录?
2月份发生的业务,我直接做凭证,就是2月份的发生额。所以我2月份的期初数是手工汇总,然后录入还是怎么弄。就是2月前面发生的业务要体现出来
同学你好 吧上期的期末数录入就行
老师之前没有账,只有发票
购买原材料,购买固定资产,还有就租厂房的租金,水电费,商标注册费,等这些2月之前的发票。我按照会计科目汇总数据,然后填在2月的期初数里吗?
同学你好 这个要有账才可以的
我们之前没有账,金蝶软件昨天才安装好,建账时间放在2月的
我纠结的问题就是,之前没有账,只有发票和一些单据,你让我怎么去录入期初余额。正常理解,既然没有账,期初应该是零才对的。但是毕竟2月之前确实是发生了业务,只不过没有做账。现在根据这些单据,我该怎么确认期初数?
同学你好 上期期末的数据也没有吗
之前都没有账,只有发票,肯定是没有期末数的。2021年11月成立公司的,但是2022年2月才建账
同学你好 那之前咋报税的呢
之前只有进项票,没有销项票,外面会计申报只有进项留抵的,零申报
同学你好 那你财务报表也得有数据的呀 根据你报的资产负债表和利润表来出一个表
之前的会计没有申报财务报表,他只零申报了,其他什么也没有
只有原始凭证,我能不能2月的期初数为0,之前发生,都做在2月份。这样会有什么影响
那个会计申报报表的时候,报表上面没有数据。都是0
老师这是他申报的情况,你看看
同学你好 那就零期初数建账然后开始做分录
把2021年,11,12,2022年1月份的账都做到2月份?
同学你好 嗯 都做在这个月就行
是不是等出纳那边把现金,银行存款凭证都录入后,我在做其他?
同学你好 对的 这个等出纳操作完再做