代表我们多付0.01,这个意思的
老师,应付账款有一科目贷方负0.01,代表我们多付0.01,还是对方给我们开的发票多开0.01?
供应商开发票多开了一分钱,我们付款付的准确金额,账预付账款贷方挂着0.01,怎么做平?分录是什么?
老师,应付账款贷方有余额是不是表明,对方有325000元未给我们开发票,对方欠我们的发票?
老师 我导的 应付账款 科目余额表 他只显示 付款的 27500元, 还有 期末余额 借贷方 代表什么 在哪一方 代表 对方欠我们发票
应收账款借方余额表示已经给对方开发票但是对方没有给我们付款的 贷方余额表示对方付款了但是我们没给人家开发票。 应付账款借方余额表示已经给对方付款了,但是对方没有给我们开发票。 贷方余额表示已经给我们开发票但是没付款?是吗
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
也就是说下次对方给我开100的发票,我再付99.99,是这样吗?
你好,学员,不是的,就是开票99.99,你们付款100
这次不就多付了0.01吗,下次再多付0.01,不就是0.02,又多了吗?
是的,学员,是这样的
是什么啊?我想把这负0.01冲平,不是让它变成负0.02
直接转到营业外收入即可的
你是不明白我说的意思吗?就是目前应付账款科目余额负0.01,下次对方开100的发票,我的银行转账是转99.99还是100.01,以后还有正常业务,转营业外收入干什么?
如果是这样的话,以后你们转账,金额是99.99,帐就平了
我开始是这样说的,您回答的是你好,学员,不是的,就是开票99.99,你们付款100,回答的哪个是对的?
这个老师以为你说为什么产生这个差异的
现在应付账款负数0.01 未来少付款0.01,也就是99..99,就可以平账了
是对方给我开100的发票,我银行转账少付0.01,即99.99,对吗?
是的,学员,是这样的
好的,知道了,谢谢您
不客气,学员,祝你工作顺利