代表我们多付0.01,这个意思的

老师,应付账款有一科目贷方负0.01,代表我们多付0.01,还是对方给我们开的发票多开0.01?
老师,应付账款的借方有余额,代表是我们要付款给供应商还是要供应商开发票给我们
供应商开发票多开了一分钱,我们付款付的准确金额,账预付账款贷方挂着0.01,怎么做平?分录是什么?
老师,应付账款贷方有余额是不是表明,对方有325000元未给我们开发票,对方欠我们的发票?
老师,我们账上应付账款贷方负数1万,我们给对方付了款,对方没有给我们开票,但对账时已经开了,我要怎么调整呢
老师,我想问下,员工宿舍的水电费,项目经理先微信预存了,发票后面物业才给开,项目经理报销的时候,还没有发票,可以先打款备注预付水电费么,后面发票回来了,再把发票付在后面?
老师老师个税汇算什么情况下要做,什么时候不用做
老师怎么申报公司个税呢? 老师请问一下,有个同事在申请个税,她想申请她公婆的专项扣除赡养老人,行不行呢[捂脸][捂脸]
公司购买手机入固定资产,折旧期限是几年
#提问#老师,您好!2025年度汇算,发票在5月份之前还是5月份中取得2025年应取得的发票?才可以在2025年度汇算税前抵扣
老师,我想问一下,25年汇缴填职工薪酬支出纳税表的时候,二五年补计提24年12月工资,那这部分要填进来吗?
请问商贸企业首次退税,3月出口,想5月申报期退税,4.30号前必须做退税勾选吗?什么时候提交资料?
老师好,某某经销部,销售刚才的,可以开13税率的专票吗?
老师,现在开票建筑服务大类下还能开劳务费吗?还是有新的变更了?
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也就是说下次对方给我开100的发票,我再付99.99,是这样吗?
你好,学员,不是的,就是开票99.99,你们付款100
这次不就多付了0.01吗,下次再多付0.01,不就是0.02,又多了吗?
是的,学员,是这样的
是什么啊?我想把这负0.01冲平,不是让它变成负0.02
直接转到营业外收入即可的
你是不明白我说的意思吗?就是目前应付账款科目余额负0.01,下次对方开100的发票,我的银行转账是转99.99还是100.01,以后还有正常业务,转营业外收入干什么?
如果是这样的话,以后你们转账,金额是99.99,帐就平了
我开始是这样说的,您回答的是你好,学员,不是的,就是开票99.99,你们付款100,回答的哪个是对的?
这个老师以为你说为什么产生这个差异的
现在应付账款负数0.01 未来少付款0.01,也就是99..99,就可以平账了
是对方给我开100的发票,我银行转账少付0.01,即99.99,对吗?
是的,学员,是这样的
好的,知道了,谢谢您
不客气,学员,祝你工作顺利