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老师好!我们是一般纳税人,2021年12 月入了一笔费用,以为是普票,今天收到票,才发现是专票,怎么会计处理?

2022-03-03 16:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-03 16:43

借:应交税费—应交增值税—进项税,借:费用 负数

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快账用户3801 追问 2022-03-03 16:44

不需要红冲吗?

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齐红老师 解答 2022-03-03 16:45

这个只需要确认进项税,然后冲红之前多确认的费用就可以

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快账用户3801 追问 2022-03-03 16:46

那这样会影响到今年的利润吗?

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齐红老师 解答 2022-03-03 16:46

是的,这个进项税税额影响本年利润

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快账用户3801 追问 2022-03-03 16:47

那费用呢?

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齐红老师 解答 2022-03-03 16:47

就是减少当年度费用啊

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快账用户3801 追问 2022-03-03 16:48

但这不是去年的费用吗?

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齐红老师 解答 2022-03-03 16:57

你这个税额不大,可以计入当期的

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快账用户3801 追问 2022-03-03 17:11

老师,可以来个完整分录吗?

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齐红老师 解答 2022-03-03 17:12

借:应交税费—应交增值税—进项税,借:费用 负数 借:本年利润  负数,贷:费用 负数

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借:应交税费—应交增值税—进项税,借:费用 负数
2022-03-03
借其他应付款 贷利润分配未分配利润 借利润分配未分配利润 进项 贷其他应付款
2022-04-11
直接做到今年的账里就可以了
2025-01-06
你好,之前是借管理费用贷银行存款吗?
2021-04-18
再做分录 借:管理费用(红字) 借:应交税费-应交增值税-进项
2022-03-07
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