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我们是制造业,21年12月多做库存产品入库,到22年1月再产品出库,结转主营业务成本可以吗?这样会不会出现什么涉税问题,或者纳税调整问题

2022-03-03 18:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-03 18:42

你好;    多做的库存商品  入库  。 那你要红冲多做的分录才行的。 不然你 会多结转成本 影响利润的  

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快账用户7062 追问 2022-03-03 18:46

不是呀,老师我是12月份多做产品入库,没出库,到2022年1月才出库和结转主营业务成本

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齐红老师 解答 2022-03-03 18:48

 你好;    那你到时销售了 直接结转成本即可 。  不会的; 正常结转  按销售的数量来报收入结转成本  

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快账用户7062 追问 2022-03-03 19:13

今年企业所得汇算清缴,没有影响到吧,不会存在什什么要调增问题吧

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快账用户7062 追问 2022-03-03 19:17

我就21年12月份做分录: 借:库存商品25万 贷:生产成本-料,工,费25万 到今年1月份出库做 借:主营业务成本25万 贷:库存商品25万 对吧!我是怕汇算或者账会出现什么涉税问题

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齐红老师 解答 2022-03-03 19:40

你好;   是的。  你正常做你的入库 和结转成本 和收入即可 ;   是的 你说的多结转入库 ;这个是你正常生产的 产品嘛  不是说你     多了 生产成本导致你库存商品多结转金额  就行   

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快账用户7062 追问 2022-03-03 19:46

还有就是老师我再请教一下就是我去年年末开了设备维修费20几万,我直接分摊到当年1-12月这样可以吗

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齐红老师 解答 2022-03-03 19:51

你好;  你们利润大的话 你可以 按1年分摊  ;如果利润不是很大 建议你多按几年分摊哈  

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快账用户7062 追问 2022-03-03 19:57

我是按一年分摊,利润的确是大。可是老师2021年12月份开的,我从当年1月份开始摊,应该没事吧

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快账用户7062 追问 2022-03-03 19:59

2021年12月开 摊在2021年1-12月

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齐红老师 解答 2022-03-03 20:00

 你好 ;     你设备维修费 应该是发生之后 在之后去分摊 ;  不应该去 在1月开始去分摊的; 你是12月发生的哦   

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快账用户7062 追问 2022-03-03 20:06

可是我去年做在1-12月,不可以当成一年的维修费下去摊吗,去年利润太大了

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齐红老师 解答 2022-03-03 20:09

你好 ;但是你是发生之后在分摊哈; 不会提前做分摊的  

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快账用户7062 追问 2022-03-03 20:20

那之前怎么办金额还那么大

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快账用户7062 追问 2022-03-03 20:32

作为计提可行吗

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齐红老师 解答 2022-03-03 20:50

不可以提前预提费用,分摊也是发生之后才分摊的哦,不然违背准则了

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快账用户7062 追问 2022-03-03 20:51

那就是现在能怎么办,因为去年已经做下去了

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齐红老师 解答 2022-03-03 21:14

你好,去调整下才行的

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快账用户7062 追问 2022-03-03 21:16

老师怎么做调整你能教下我吗?我这个费用肯定是要放在那一年的,怎么才能在12月做调整,把费用全放在12月

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快账用户7062 追问 2022-03-03 21:31

之前 1.我是在12月做一笔借:待摊费用—维修费24万 贷:现金24万 2.然后分摊到1-12月:每个月做一笔借:制造费用2万 贷:待摊费用-维修费2万 改正: 我可以在12月直接做一笔更正:借:待摊费用-维修费22万 贷:制造费用22万 和之前每个月冲减掉 然后12月发票直接做:借:制造费用-维修费24万 贷:现金24万

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快账用户7062 追问 2022-03-03 21:31

可以这样吗

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齐红老师 解答 2022-03-03 21:32

那你12月就去先把之前的  分录   红冲了。   之前的分录都红冲了 ;   然后一次性做一笔 借制造费用  贷库存现金      

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快账用户7062 追问 2022-03-03 21:44

那之前制造费用有包含成本里,直接这样红冲还要调整什么税款吗

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齐红老师 解答 2022-03-04 08:42

你好 ;你之前红冲的 挨着去红冲分录 。然后如果结转到成本的 ; 调整下成本即可 。     如果跨年了 影响成本了会影响所得税的 

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你好;    多做的库存商品  入库  。 那你要红冲多做的分录才行的。 不然你 会多结转成本 影响利润的  
2022-03-03
同学你好 只要有发票就没问题 2.对的
2021-01-13
您好 1.制造费用是按月结转到生产成本 2.六角砖每天有商品成品出来,生产成本是按月结转 可以月末一次库存商品入库 3.请问六角砖规格型号一致吗
2020-11-11
1,那么你之前的这个单价不知道你可以账户入账没问题,这个处理没问题。 2,那么如果说之前过高的话,那么你直接把这个差额对冲就可以了,通过以前年度损益调整来处理,之前的单价不用改了,直接分录调整。
2021-03-12
同学你好 这个最好是走一下库存商品
2022-07-13
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