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老师,我们是商贸企业,员工赊账买的我们的产品,后面从工资中扣了款,这个怎么入账呢

2022-03-04 01:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-04 01:15

同学你好,赊账购买产品,借应收账款-某某人 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税(销项税额)。然后再做一个结转成本的分录(这个分录就省略了哈)。计提工资,借管理费用-职工工资 贷应付职工薪酬-工资。发放工资的时候,借应付职工薪酬 贷应收账款-某某人

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齐红老师 解答 2022-03-04 01:17

计提工资我没有考虑他是那个部门的哈,我直接记到了管理费用。还有发放工资,我没有考虑社保和公积金以及个税等扣款。我在这只是告诉一下这个思路哈

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齐红老师 解答 2022-03-04 01:18

还有如果你是小规模纳税人,第一个分录贷方增值税的科目是应交税费-应交增值税。一般纳税人的才是应交税费-应交增值税(销项税额)

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快账用户2551 追问 2022-03-04 01:28

解答的很具体,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-03-04 01:28

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同学你好,赊账购买产品,借应收账款-某某人 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税(销项税额)。然后再做一个结转成本的分录(这个分录就省略了哈)。计提工资,借管理费用-职工工资 贷应付职工薪酬-工资。发放工资的时候,借应付职工薪酬 贷应收账款-某某人
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