借库存商品 应交税费、应交增值税进项, 贷银行 借其他应收款, 贷应交税费、出口退税, 借银行 贷其他应收款。
老师,供应商开出来的8月开出来的专用发票,这个发票用于出口退税的,我10月份才做出口退税勾选,那我写发票能在8月份的时候入账做分录吗
老师,请问一下,外贸出口企业。一直都没开出口发票。但是有做出口退税,那么当月退税勾选的进项专用发票该如何做账呢?
老师,我们是商贸企业,从供应商购入商品用于出口,购入的进项我勾选了用于退税,但是税还没退下来,那我勾选的发票怎么入账,之后退税后怎么做账呢
老师,这个外贸企业,收到供应商的发票,就直接入借方:库存商品。贷:银行存款或者应付 需要当月也做出口退税抵扣勾选再入吗? 还是收到发票就可以入账? 如果跨月才做出口退税勾选,还需要怎么做账吗
我想问,固定资产小于500万可以一次性入费用抵扣吗? 是不是税法上可以? 所以是这个意思吗: 会计需要一个月一个月做账?分5年做完? 但是 申报企业所得税的时候,直接把固定资产整个入费用就行?
老师,请问一下,餐厅给员工发放春节过节费是进入销售费用还是管理费用?谢谢
老师新去一个小微企业一般纳税人,其他应收款挂了1000多万,其他应付款挂了700多万,这样要注意什么?有什么分险
你好,老板的朋友买汽车给公司开发票,可以吗
老师其他应收款挂了1000多往来,这样存在分险吗
这个题为什么要减掉0.5,不是整体变为6年吗?问的是24年一年该提的折旧吗?
公司有直播的人,但不是正式工,应该什么方式给她酬劳
老师,我现在要工商年报,怎么操作
老师这个科目余额表这样是什么意思
开票的品名,多打了个*,怎么办?可以用么,电子专用票
老师,那进项月底时需要结转进项税额,借应交税费,未交增值税,贷,应交税费,进项税额
可以的,可以这么做的。
那科目余额表中未交增值税的余额到时需要怎么处理吗
你好,有留底的,不需要处理。