借库存商品 应交税费、应交增值税进项, 贷银行 借其他应收款, 贷应交税费、出口退税, 借银行 贷其他应收款。

老师,供应商开出来的8月开出来的专用发票,这个发票用于出口退税的,我10月份才做出口退税勾选,那我写发票能在8月份的时候入账做分录吗
老师,请问一下,外贸出口企业。一直都没开出口发票。但是有做出口退税,那么当月退税勾选的进项专用发票该如何做账呢?
老师,我们是商贸企业,从供应商购入商品用于出口,购入的进项我勾选了用于退税,但是税还没退下来,那我勾选的发票怎么入账,之后退税后怎么做账呢
老师,这个外贸企业,收到供应商的发票,就直接入借方:库存商品。贷:银行存款或者应付 需要当月也做出口退税抵扣勾选再入吗? 还是收到发票就可以入账? 如果跨月才做出口退税勾选,还需要怎么做账吗
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
老师,那进项月底时需要结转进项税额,借应交税费,未交增值税,贷,应交税费,进项税额
可以的,可以这么做的。
那科目余额表中未交增值税的余额到时需要怎么处理吗
你好,有留底的,不需要处理。