您好, 这个计入到应付职工薪酬里面
老师,你好,请问我司的员工开门红包应该做在什么科目?做在应付职工福利是需要发票才可以吗?
你好老师,我想问个分录,我们平时收到福利费发票是,我们借应付职工薪酬福利费,贷其他应付款,因为我们是制造业,我们涉及分摊,分摊福利费时我们借声生产成本贷应付职工薪酬福利费,可是我们有时发票当月没到,我闷当月要分摊福利费需要计提,计提我们应该做什么分录,本来我们以前计提借管理费贷应付职工薪酬福利费,现在要求应付职工薪酬下的福利费科目要平,,那我计提在贷方,我的就不平了,这个怎么做比较合理啊
老师。下午好。 请问公司给员工开工红包,能直接这样做吗 借:管理费用-福利费 贷:银行存款 还是在应付职工薪酬-福利费?
老师。下午好。 请问公司给员工开工红包,能直接这样做吗 借:管理费用-福利费 贷:银行存款 还是在应付职工薪酬-福利费?谢谢
请问一下老师,我们公司一致用很老的旧的会计科目,以前的会计一致没有计提工资社保等,我接收,6月开始做计提,习惯用应付职工薪酬,我好像把应付工资改成应付职工薪酬,设立4个子科目,看图片,现在反应过来,旧的会计科目没有应付职工薪酬的,按道理一级科目是不能改动的,现在怎么办啊,还能改回来应付工资吗,还有旧科目应付福利费是一级科目啊,我把福利费做到了我改动的应付职工薪酬的二级科目了,
老师好,之前多收了几百元的货款,对方不要了我们也没有退回,怎么平账啊
老师,我们现在有自己的品牌公司、供应链公司、it技术公司和装修公司,比如说加盟商那边要打进70万,我们该用什么公司去收款,这个款该如何分流?老板的意思是这个钱到底要怎么去收,加盟商的钱是不是可以直接进品牌公司然后分流到各个业务公司?
老师,小规模企业收取加盟费,税率是按6%还是按1%算?
老师,我们是私立学校,学费是每年6月份收取一年的学费,每生8500元,因为当月收学生太多,收了87个人,金额一共是739500,当月6月份没有开具发票,申报了未开票收入,但是9月份这87个人里面有1个人需要退费,9月份先开一张整数发票,再开一张退费的负数发票,那9月份申报增值税,这个收入在增值税报表里怎么填
赵老师,你好,请问个体工商户申报目前除了需要做 增值税 附加税 经营所得预缴 经营所得汇算清缴 工商年报外还需要做别的吗? 需要做综合所得申报吗
请问在计算残保金时,去年成立的企业,“上一年平均工资、人数”怎么界定呢?是按去年成立(比如5月1日)到去年12月31日,还是按去年成立到今年(2024年5月1日-2025年4月30)呢?
建筑公司买茶叶,发票开专票还是普票?
请问老师,我这月升的一般纳税人,这月升之前,开了小规模的普票了,这月开进来的进项专票,可以抵扣吗
老师好:一个公司有入库金额,跟退货金额,这个会计分录应该怎么做?
个人给公司开劳务费发票,可以开多少,个人要交税吗?
老师你好,那计入应付职工福利费的话,是需要发票才可做嘛?
不需要,只要是计提个税就行