你好 这个如果已经认证了,你们要开红字信息表出来,然后跟发票一起给对方,让对方重开。之后再开正确的发票给你

老师,今天才发现1月份开的税票其中有一项税率错了,(正确:13%,错误:9%),对方已经认证了,这个我应该怎么处理?
老师您好,供应商去年给我们开了一张发票,我们也已经入账并且认证抵扣了,今年供应商把发票红冲了,请问我们要怎么做账务处理?
老师您好,供应商去年9月份给我们开的发票,今年才发现抬头错了,已经认证了,这个要怎么办啊
老师,我去年12月份收到一张增值税专用发票,当时没注意,今天才发现发票的抬头开错了。我已经和对方取得联系,退还发票,让他们重新开,那么我这边怎么做账务处理啊?进项税额没有认证抵扣。因为现在是筹备期,没有收入
供应商9月份开票给我们,现在说昨天去变更执照和公章,今天变更银行账户,让我们9月份的发票退回去给他们。我们已经认证了,这没关系吧
小微企业 汇算清缴 填报表默认填哪些表吗 需要填那几张表?
2026年所得税汇算清缴时收到退2025年所得税,分录应该怎么做
劳务外包,找劳务公司代发工资,对方说要在当地预缴,是否有这个要求?建设项目
建筑公司一直买回大量的苦荞茶,怎么做账比较好呢
老师,填年度关联交易财务状况分析表时,收入按照开票金额区分,成本和费用关联和非关联都是一起核算的,怎么区分出来呢
对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税,估计之前的会计没有报够,专管员让直接补到25年12月,我们印花税没有核定,直接是按次申报的,我刚看了一下25年12月没有申报印花税,现在直接申报印花税,那我四季度的所得税报表更正吗,如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正,账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了(小企业会计准则)
老师,上个月的收入已经抵扣交税,这个月冲掉,已经抵扣和交的税款怎么退?
账簿已经做好了,是不是要拆开重做啊
这个是要的,但是只要把这个发票拿出来就可以的
还需要再次认证吗?具体要怎么做呢? 对之前认证的有没有什么影响呢
这个重新开的发票需要重新认证的。你红冲的发票太多会引起税务局关注的
那要怎么办啊,对方开了很多
那么你要做好准备,到时候税务局关注你们的时候,你如实回答就可以的
好的,谢谢老师
不客气,记得五星好评哦