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大前年暂估的成本分录,现在都没有发票来,分录怎么写?

2022-03-05 20:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-05 20:45

您好,真实业务的话不用做调整分录,汇算清缴的时候调增利润就可以调表不调账,如果调整后出现利润需要补交企业所得税,才需要做相应的调整分录

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快账用户4789 追问 2022-03-05 20:47

发票都不来都没事吗?

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齐红老师 解答 2022-03-05 20:54

您好,是真实业务吗?比如说有合同出入库单等

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快账用户4789 追问 2022-03-05 20:57

真实不真实都怎么处理?是几年前代账公司做的,后期一个会计做的,我这个月才接手,她也不告诉我

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齐红老师 解答 2022-03-05 21:08

你好!有合同吗?或出入库单

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快账用户4789 追问 2022-03-05 21:09

不知道,问她也不说,真实不真实都怎么处理?

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齐红老师 解答 2022-03-05 21:25

你好!最简单的账务处理就是红字冲回,因为已经跨年,损益类科目用以前年度损益调整科目代替

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您好,真实业务的话不用做调整分录,汇算清缴的时候调增利润就可以调表不调账,如果调整后出现利润需要补交企业所得税,才需要做相应的调整分录
2022-03-05
同学你好 很高兴为你解答的 之前没有确认过成本吗 是什么项目的成本,全部对应的收入实现了吗
2022-05-13
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商12000 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本12000 贷:库存商品12000 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商12000    主营业务成本 -1000(暂估差额) 贷:应付账款—结算户-供应商11000  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商11000 贷:银行存款11000
2024-12-02
你好 先冲销暂估 借;应付账款—暂估,贷:以前年度损益调整—主营业务成本 然后根据发票入账 借:以前年度损益调整—主营业务成本,贷:银行存款等科目 
2023-04-11
你好 剩余的1.5万 还没来发票还是你暂估多了
2023-02-15
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