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老师,问个问题,之前好几年的银行帐一直有进出但是没做账,全用现金收付啦,也有好多回单找不到啦,现在我要把这个银行账和现金帐如何调整呢

2022-03-07 10:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-07 10:10

同学你好 按照明细核对就可以了

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快账用户5881 追问 2022-03-07 10:11

那个明细呢

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快账用户5881 追问 2022-03-07 10:13

之前做的销售只要开出发票就直接收到现金,也没有说收到哪家的钱,就按照每个月的销售额+上税金直接收现金啦,没有个明细,这个怎么处理

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齐红老师 解答 2022-03-07 10:25

同学你好 就是付款明细和发票

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快账用户5881 追问 2022-03-07 10:30

这些都没有,之前那个会计就发给我一个表格账本的形式,让我登入期初数据,后面我看了银行帐和实际完全不符合 ,找银行打对账单,说打不了了,现在不知道怎么办,强硬结转吗

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齐红老师 解答 2022-03-07 10:34

那你只能结转了 这个没办法 核对不了

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快账用户5881 追问 2022-03-07 10:37

那是做笔借银行存款 贷现金吗

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齐红老师 解答 2022-03-07 10:43

同学你好 对的 这样做就可以

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快账用户5881 追问 2022-03-07 10:55

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-03-07 11:03

满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 按照明细核对就可以了
2022-03-07
你好,可以把之前的凭证更正冲红,重新以发票入账
2025-01-12
账务问题 对于管理费用多出来的部分可以调整。通过编制分录 “借:库存现金(负数金额),贷:管理费用(负数金额)” 来冲减多记的管理费用。 个税申报问题 不能不管。先联系代账公司获取记录,不行就向税务机关查询,然后按要求在电子税务局或办税服务厅进行更正申报。
2024-12-12
让法人提供下当时转款的单据,作为现在付款的证明文件,保证金作为预收账款一收一付!
2022-05-08
您好 如果实在没有办法的话 可以通过其他应付款-老板这个科目也调整往来 最后不管多少 都算老板头上 您如果计入未分配利润 如果盈利 到时候有分红是要交税的
2024-04-05
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