开回来的购买手机壳,日用品的专用发票可以抵扣

一般纳税人主营业务是销售空调和安装空调。那开回来的购买手机壳,日用品的专用发票可以抵扣吗???
公司主营业务是财务软件,公司购买的空调开的专用发票能作为进项抵扣税额吗?(如果是个人购买开了公司抬头假装是公司用,能抵扣吗)
老师,请问,我公司销售安装空调的一般纳税人企业,现在开空调发票出去,可以用安装发票抵扣吗?这样的话,安装发票要怎么样入账呢?也要暂估成本吗?
老师,销售安装中央空调,家用电器,一般纳税人,下手安装中央空调,可以把产品,跟安装服务分开开发票吗,税率是13%,9%
老师,公司主营中央空调业务批发和零售,安装维保等服务,是增值税一般纳税人,问题如下: 1、提供中央空调设备和安装服务,是按什么税率开发票,是要把设备和安装服务分开开票,还是可以合计开票。 2、提供中央空调的修理服务,按什么税率开票 3、提供中央空调的维护保养服务,按什么税率开票
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
和主营业务不符的专用发票,为什么可用于抵扣??
增值税进项抵扣中,并没有说:和主营业务不符的专用发票不能抵扣
那这些和主营业务不符合的专票,应该如何入账????
有购买日用品,手机,护肤品,水果打印纸等
只有用于集体福利,才不允许抵扣
那就是这些发票入账做福利费的话,就不可以用来抵扣?
那符合主营业务的普票,进项税额不可以用来抵扣。入账应该怎么做???
借:管理费用-福利费 贷:银行存款 按价税合计数入账
入账做福利费,那是不是就意味着是用于集体福利,不可以用于抵扣了????
是,意味着是用于集体福利,不可以用于抵扣了
那用于抵扣,又应该如何入账?
借:管理费用- 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款
计入其他明细科目即可正常抵扣税费???
不是计入其他明细科目即可正常抵扣税费 而是不用于集体福利
客户反应不是用于福利费的。所以我按用途计入管理费用的其他明细的话,就可以正常抵扣这些税额了,是吗???
是,客户反应不是用于福利费的。所以 按用途计入管理费用的其他明细的话,就可以正常抵扣这些税额了