你好 权责发生制 收入=56000%2B890%2B18900 费用=680%2B210%2B150 收付实现制 收入=6000%2B560%2B24000 费用=680%2B1800%2B340

资料:2019年5月,长江公司(增值税一般纳税人)发生如下经济业务(暂不老值税):生())销售产品56000元,其中6000元已收到并存入银行;另外20000元货款收到。(2)收到上月提供劳务收入560元,已存入银行。(3)用银行存款支付本月管理部门用水电费680元。(4)用银行存款预付下半年行政管理部门办公用房屋租赁费1800元。(5)用银行存款支付上季度银行借款利息340元。(6)应收劳务收入890元。(7)预收购货款24000元,已存入银行。(8)负担年初已支付的保险费210元。(9)上月预收的货款本月提供产品18900元。(10)预提应于下月支付的借款利息150元。要求:分别用权责发生制和收付实现制计算该公司5月份的收入和费用。
四、业务题资料:2019年5月,长江公司(增值税一般纳税人)发生如下经济业务(暂不老值税):生())销售产品56000元,其中6000元已收到并存入银行;另外20000元货款收到。(2)收到上月提供劳务收入560元,已存入银行。(3)用银行存款支付本月管理部门用水电费680元。(4)用银行存款预付下半年行政管理部门办公用房屋租赁费1800元。(5)用银行存款支付上季度银行借款利息340元。(6)应收劳务收入890元。(7)预收购货款24000元,已存入银行。(8)负担年初已支付的保险费210元。(9)上月预收的货款本月提供产品18900元。(10)预提应于下月支付的借款利息150元。要求:分别用权责发生制和收付实现制计算该公司5月份的收入和费用。
四、业务题资料:2019年5月,长江公司(增值税一般纳税人)发生如下经济业务(暂不老值税):生())销售产品56000元,其中6000元已收到并存入银行;另外20000元货款收到。(2)收到上月提供劳务收入560元,已存入银行。(3)用银行存款支付本月管理部门用水电费680元。(4)用银行存款预付下半年行政管理部门办公用房屋租赁费1800元。(5)用银行存款支付上季度银行借款利息340元。(6)应收劳务收入890元。(7)预收购货款24000元,已存入银行。(8)负担年初已支付的保险费210元。(9)上月预收的货款本月提供产品18900元。(10)预提应于下月支付的借款利息150元。要求:分别用权责发生制和收付实现制计算该公司5月份的收入和费用。
四、业务题资料:2019年5月,长江公司(增值税一般纳税人)发生如下经济业务(暂不老值税):生())销售产品56000元,其中6000元已收到并存入银行;另外20000元货款收到。(2)收到上月提供劳务收入560元,已存入银行。(3)用银行存款支付本月管理部门用水电费680元。(4)用银行存款预付下半年行政管理部门办公用房屋租赁费1800元。(5)用银行存款支付上季度银行借款利息340元。(6)应收劳务收入890元。(7)预收购货款24000元,已存入银行。(8)负担年初已支付的保险费210元。(9)上月预收的货款本月提供产品18900元。(10)预提应于下月支付的借款利息150元。要求:分别用权责发生制和收付实现制计算该公司5月份的收入和费用。
一、练习权责发生制和收付实现制原则处理相关经济业务资料:某企业5月份发生如下经济业务: 1.销售产品56 000元,其中36 000元已收到并存入银行;另外 20 000元货款尚未收到(假定不考虑应交税金)。 2.收到上月提供劳务收入560元,已存入银行。 3.用银行存款支付本月管理部门用水电费680元。 4.用银行存款预付下半年行政管理部门办公用房屋租赁费1800元。 5.用银行存款支付上季度银行借款利息340元。 6.应收劳务收入890元(假定不考虑应交税金)。 7.预收购货款24 000元,已存入银行。 8.负担年初已支付的保险费210元。 9.上月预收的货款本月提供产品18 900元(假定不考虑应交税金)。 10.预提应于下月支付的借款利息150元。 计算该企业5月份的收入、费用和利润。
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
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建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?