你好 权责发生制 收入=56000%2B890%2B18900 费用=680%2B210%2B150 收付实现制 收入=6000%2B560%2B24000 费用=680%2B1800%2B340

资料:2019年5月,长江公司(增值税一般纳税人)发生如下经济业务(暂不老值税):生())销售产品56000元,其中6000元已收到并存入银行;另外20000元货款收到。(2)收到上月提供劳务收入560元,已存入银行。(3)用银行存款支付本月管理部门用水电费680元。(4)用银行存款预付下半年行政管理部门办公用房屋租赁费1800元。(5)用银行存款支付上季度银行借款利息340元。(6)应收劳务收入890元。(7)预收购货款24000元,已存入银行。(8)负担年初已支付的保险费210元。(9)上月预收的货款本月提供产品18900元。(10)预提应于下月支付的借款利息150元。要求:分别用权责发生制和收付实现制计算该公司5月份的收入和费用。
四、业务题资料:2019年5月,长江公司(增值税一般纳税人)发生如下经济业务(暂不老值税):生())销售产品56000元,其中6000元已收到并存入银行;另外20000元货款收到。(2)收到上月提供劳务收入560元,已存入银行。(3)用银行存款支付本月管理部门用水电费680元。(4)用银行存款预付下半年行政管理部门办公用房屋租赁费1800元。(5)用银行存款支付上季度银行借款利息340元。(6)应收劳务收入890元。(7)预收购货款24000元,已存入银行。(8)负担年初已支付的保险费210元。(9)上月预收的货款本月提供产品18900元。(10)预提应于下月支付的借款利息150元。要求:分别用权责发生制和收付实现制计算该公司5月份的收入和费用。
四、业务题资料:2019年5月,长江公司(增值税一般纳税人)发生如下经济业务(暂不老值税):生())销售产品56000元,其中6000元已收到并存入银行;另外20000元货款收到。(2)收到上月提供劳务收入560元,已存入银行。(3)用银行存款支付本月管理部门用水电费680元。(4)用银行存款预付下半年行政管理部门办公用房屋租赁费1800元。(5)用银行存款支付上季度银行借款利息340元。(6)应收劳务收入890元。(7)预收购货款24000元,已存入银行。(8)负担年初已支付的保险费210元。(9)上月预收的货款本月提供产品18900元。(10)预提应于下月支付的借款利息150元。要求:分别用权责发生制和收付实现制计算该公司5月份的收入和费用。
四、业务题资料:2019年5月,长江公司(增值税一般纳税人)发生如下经济业务(暂不老值税):生())销售产品56000元,其中6000元已收到并存入银行;另外20000元货款收到。(2)收到上月提供劳务收入560元,已存入银行。(3)用银行存款支付本月管理部门用水电费680元。(4)用银行存款预付下半年行政管理部门办公用房屋租赁费1800元。(5)用银行存款支付上季度银行借款利息340元。(6)应收劳务收入890元。(7)预收购货款24000元,已存入银行。(8)负担年初已支付的保险费210元。(9)上月预收的货款本月提供产品18900元。(10)预提应于下月支付的借款利息150元。要求:分别用权责发生制和收付实现制计算该公司5月份的收入和费用。
一、练习权责发生制和收付实现制原则处理相关经济业务资料:某企业5月份发生如下经济业务: 1.销售产品56 000元,其中36 000元已收到并存入银行;另外 20 000元货款尚未收到(假定不考虑应交税金)。 2.收到上月提供劳务收入560元,已存入银行。 3.用银行存款支付本月管理部门用水电费680元。 4.用银行存款预付下半年行政管理部门办公用房屋租赁费1800元。 5.用银行存款支付上季度银行借款利息340元。 6.应收劳务收入890元(假定不考虑应交税金)。 7.预收购货款24 000元,已存入银行。 8.负担年初已支付的保险费210元。 9.上月预收的货款本月提供产品18 900元(假定不考虑应交税金)。 10.预提应于下月支付的借款利息150元。 计算该企业5月份的收入、费用和利润。
老师,我想问个问题,个体户在红布林售卖二手珠宝,珠宝全部放在红布林仓库,门店,个体户需要设置底价,然后由红布林加价售出,红布林结算个体户的底价,这种对个体户征收珠宝消费税吗,最终售价个体户也可以看到,只是红布林自己加价
老师:我们公司是做残级人康复训练的,现在帮别人销售公司代售了产品,要开票给销售公司,我们应该怎么样开票
老师您好,有总公司宁波,非独立核算分公司杭州。人员跟杭州签订劳动合同,社保公积金缴纳在杭州。我现在有部分工资放总公司宁波发放,宁波申报个税,这样合理吗?
老师,我收到供应商开具的红字发票,我怎么做账
老师,应收账款和应付账款长年挂账如何消掉呢
老师,我做24年汇算清缴的时候,更正过年报的报表,没有更正24年第四季度的报表,现在做25年汇算清缴的时候发现财务系统也没改过来,所以25年资产负债表的期初应该按更正过的年报报表来是吗?
工资薪金忘记报了这个月,这会报了通过扣缴端,会有处罚和扣分吗
缴纳前一年房租但未计提会计分录
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