你好 反结不到去年 12月的 可以找软件 客服 给看看有没有其他办法

请问,我公司的财务软件是用友T3标准版,现在已经做了22年1-2月的帐,但是现在需要更改21年12月份的帐。请问应该怎么操作
老师,我用友账已经做到2月了,我需要反年结回12月调账,请问用友要怎么操作?
提问:老师好,在用友U8系统里1-8月份的账已经结账,现在需要修改1-8月份的某项业务凭证,该怎么操作?
用你好,用友我已经做了2023年一月凭证,我跨年反结转,修改了2022年的12月的凭证,我重新年度账结转,然后我2023年的1月凭证全部没有了,怎么解决这个问题
老师请问我的金蝶软件,我想反结账,它显示启用期间不能反结账怎么办?我的启用期间是 2023 年 2 月,但我想反结账,因为我的凭证已经过账和结转了,我要反结账去修改 2 月的账
老师,公司是主营加油站的,那么我们购物的这个油进入的是原材料,然后公司各部门也有公用车跟工作车,他们加油的话,那这部分算视同销售吗?
咨询一下公司有贷款还能注销吗
厕所,走的采购货物,开多少税的发票?
企业和地质勘查单位探矿权采矿权会计处理规定最新版是哪一年的?
朴老师,我公司是小规模纳税人,对方公司说开票加税点,这个票指的仅仅是专票?开普票就不用加税点了吧?如果是这样的话,对方是小规模纳税人,因为小规模纳税人季度30万的收入是免税的。如果对方时一般纳税人的话,开票加税点,这个票就既指专票也指普票是吗?
老师,去年八月到12月申报了a员工,四五千元每个月,现在怎么去更正申报?把a换成b 员工
老师,开票加税点,这个票指的仅仅是专票?开普票就不用加税点?
老师,客户上月拿了10吨货,货款已收发票已开。这个月说他用不了要退一部分,我发票安原来的冲红了,余下的确定要的货物又开了张蓝字,货款也退了一部分,请问具体凭证怎么做,冲成本的时候是不是按上月的进销存里的成本单价冲? 可不可以做成:借:主营业务收入(冲红的全额加上新开的余下货物的蓝字发票的不含税金额) 应交税金销项税额:全部冲红税额加上余下蓝字税额贷:银行存款(退货部分的金额)。(附件是全部红冲的红字发票和余下货物的蓝字发票) 然后再做退货部分的成本冲回分录。
老师,我25年有几个月法人和股东的工资,是用其他应收款-法人。发工资的,没用银行存款发可以吗? 25年汇算清缴不用调增吧? 当然25年发工资时分录是: 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-法人
个人出租不动产如何申报个人所得税
老师,您不知道的话麻烦留给其他老师回答,我如果有客服可以问,就不会在这找老师问
你好 正常是不能结转到上年的 结账不到上年
可以试下这个方法 两种方法 1.删除2022年年度帐,把21年修改完再重新结转 2.可以直接反结21年12月修改,修改完结账,这时候21年年底数变化了 但22年年初数没变,再22年修改22年年初数即可。(用友每年的数据库都是独立的) 10分享举报