你好,12万除以1.06乘以6%。增值税需要缴纳这些的。

老师一般纳税税率13%,那么不含税收入1百70多万,那么交多少增值税合适?因为有足够的进项税额,我想交点税不抵扣完进项税额,那么该交多少增值税合适?
销项397896进项315615.6税率百分之13,一般纳税人,应交多少税
若销售额12万,适用税率百分之6,增值税交多少(一般纳税人,没有进项)
若销售额12万(含税),适用税率百分之6,增值税交多少(一般纳税人,没有进项)
公司一般纳税人,不含税销售额20万,税额2.6万,进项2万,增值税多少,附加税多少,印花税多少,老师
老师,1-4月,需要给一个员工发工资,但是当月没发,外账上需要,可以5月转工资,备注1-4月工资吗
金蝶软件里面固定资产更改折旧年限怎么操作?
老师,年报研发加计扣除剔除一部分费用不加计,25年的季报还用改吗?报表对不上怎么办?
老师 你好 请问我公司购入一台汽车,但我账上一次性入了成本。没有入固定资产折旧。那么填企业所得税年报时是不是就不用填固定资产那个明细表了?
企业没有收回货款的情况下 是不是不能注销?
老师,您好,我是公办幼儿园食堂,老师的餐费先收12元,其中2元是伙食费收入,10元挂其他应付款,等财政补贴下来,再付给老师,我现在收据按照2元开,还是按照12元开?
母公司的股东未子公司业务出差,产生的差旅费能在子公司报销吗,没有在子公司发放工资
您好老师25年全年计提、已发放工资是20万、跨年更改工资为10万,那25年多计提、发放工资10万 借: 应付职工薪酬10万 贷:以前年度损益调整10万 借:银行存款10万, 贷:应付职工薪酬10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配-未分配利润10万,分录是这样做的吗
老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
票漏做了,款也付出去了,跨年了怎么做,显示是未收票,实际是收了
应交增值税6792.45元
你好,对的是的,是这么做的。
但是如果实际交了1200的增值税,还减了些啥
看一下你的主表里面有上期留抵吗?
有上期留底,是减去上期留底的数吗?但是上期留底数没有这么大
哦对的是的截图你的主表看一下。
老师你帮我看看
简易计税的是1205,并没有抵扣。
销售额是多少?税率是多少?
14万含税销售额,税率5
14万-成本)除以1.05乘以5%,按这个来交。
你可以看一下你的附表三里面是不是填写了成本的金额,有抵扣的。
谢谢,太棒了
不用客气,工作愉快。