你好,销项2.6万,进项2万,增值税=2.6万—2万=0.6万 附加税=增值税*12% 印花税,具体是什么税目呢?

老师,个体户,经营所得含税销售额100万,成本90万,那他所要缴纳的个税多少,增值税及附加税多少?
若销售额12万(含税),适用税率百分之6,增值税交多少(一般纳税人,没有进项)
建筑行业一般纳税人,开票金额含税2799480,没有进项,应该要交多少税? 增值税多少 城市维护建设税多少 教育费附加多少 地方教育附加多少 印花税多少 资源税多少 请郭老师回答,麻烦详细点
老师.本月硬件不含税销售额20万,税额2.6万,软件不含销售额20万,税额2.6万,本月进项税2万?请问1.软件进项税分摊是多少?2.销售软件应缴纳增值税多少?3.软件可以申请即征即退的增值税多少?请老师回答具体点,带入数据给我讲一下过程
公司一般纳税人,不含税销售额20万,税额2.6万,进项2万,增值税多少,附加税多少,印花税多少,老师
老师您好,新增值税法出台后没有5%征收率了是吗?
公司有个客户,2025年的国际货运代理费是私户付款的,我们没有申报收入,金额2万,现在客户想要发票,公账付我们2万,私退回原来收的2万,开发票2万,请问这样可以的嘛
25年12月账做应收账款账龄分析,设置了一年内,1-2年,2-3年,3年以上 21年2月出售的未收款,是不是属于4-5年之间 22年12月出售的未收款,到25年12月刚刚好3年,是属于2-3年,还是3年以上??
老师:问一下:公司报销的员工往返路费计入什么科目
计提应收账款坏账准备,应收账款贷方就不需要考虑进去了吧
补提2022年5元,需不需要调整以前年度损益,应该怎么做账
第二季度现金流量表的期初余额填的是第一季度的余额还是上一年的12月余额
高新技术企业有研发费用,研发支出费用化和资本化支出是每月月末都得结转,还是说每年年底才结转还是说可以一直挂着,跨年挂着也行。但是他根本没有形成什么资产,是不是就不应该有资本化的支出啊?
老师,请问福利费没有记到应付职工薪酬科目核算,发生时直接借管理费用福利费,贷银行存款了,这种情况,所得税季报和汇算清缴的时候应付职工薪酬的金额=应付职工薪酬贷方金额+管理费用福利费的金额,是属于调表不调账吗?还是应该把账更正完再报税?哪种方法更好一点?
请问老师,福利费没有记到应付职工薪酬里面,直接记到管理费用了,当时是借管理费用福利费,贷银行存款了,年末的时候可以把一整年的福利费补记到应付职工薪酬里面吗?如果可以怎么做分录?
就是销售货物,按0.03%税率
你好,购销合同的印花税=(20万%2B2.6万%2B2万/13%*1.13)*万分之3
老师,你告诉一下答案呗,这里看不到,增值税,附加税和印花税各多少啊
你好 销项2.6万,进项2万,增值税=2.6万—2万=0.6万 附加税=增值税*12% 购销合同的印花税=(20万%2B2.6万%2B2万/13%*1.13)*万分之3 过程都列出来了,你就不能自己计算一下吗
增值税是780,附加税是93.6,印花税是1.8吗
你有仔细看我回复的内容 吗
一般纳税人税率不是13%吗
你好,一般纳税人,增值税应纳税额=销项税额—进项税额 请看清楚你提供的题目信息,好吗 税率是13%没错啊,能把你780是如何计算的过程提供一下吗
喔喔,我看错了,印花税是20万+2.6万+2万再除以13%再乘以1.13之后再乘以万分之三吗?这边看不到乱码信息了
你好,是的,是这样的