你好,怎么报表上的收入与 增值税的申报金额差额那么大呢?
麻烦问一下,2019年12月增值税申报表本年累计销售额与年报利润表营业收入不一致的原因是什么?
我报企业所得税时提示这个,营业收入和营业成本均为0,利润是负数可以申报吗?一、1.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”为:【-194,258.72】元; 2.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第1行“营业收入_本年累计金额”为:0元; 3.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第2行“营业成本_本年累计金额”为:0元; 4.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”不为0,但是营业收入和营业成本都为0,请确认是否准确填写。
在会计师事务所实习,看一家建筑公司的账,怎么也不看不懂,营业收入所有的凭证都是全年累计发额就是2.7亿多。利润表的全年累计收入也是2.7亿,但是他的增值税销售额全年累计是1.7亿,差了1个多亿。这是怎么回事呢?
建筑行业,全年利润表营业收入本年累计是2.7亿.,但是增值税申报表销项额本年累计是1.7亿,报表差1亿,这是怎么回事?他有税收风险了吗?
我是建筑行业的,18年成立的,18-23年累计申报收入6亿元,24年税务局稽查我们,认为截至2023年底我们的收入应该为7亿元,让我们补缴各项税费。24年度,我确收入0.8亿元,利润0.35亿元,但是这部分收入和利润已经被稽查缴纳过税额了,那24年企业所得税汇算清缴时,应该如何申报?
我也不清楚啊。我看的他们的账
那就 表明可能是漏申报了,需要补上,建议再多看看
老师,按理说,是不是这两个表上的数是一样的,对吗?每个月的主营业务收入合计就是每个月的销售额合计,是吧?
你好,按理来说是这样的,所以建议你多看看,
老师,按理说,是不是这两个表上的数是一样的,对吗?每个月的主营业务收入合计就是每个月的销售额合计,是吧?
是的,请问还有什么可以帮您的呢?
不懂老会计的账
你好,所以要问清楚的,毕竟差额太大了,要缴纳增值税 这可不是一笔小数额
嗯嗯所以,我先问问老师,是不是这两个表的数应该是一样的,他这个账把我都弄的不确定了,应该是一样才对,那就是他的不对了
我有点不自信
你好,嗯,多看看帐,然后建议不要一上来就说对方错了对了,就说我有点不明白
好的,记住了,谢谢老师指点
好的,祝你学习愉快 假如觉得可以的话,请给五星好评