你好,怎么报表上的收入与 增值税的申报金额差额那么大呢?

在会计师事务所实习,看一家建筑公司的账,怎么也不看不懂,营业收入所有的凭证都是全年累计发额就是2.7亿多。利润表的全年累计收入也是2.7亿,但是他的增值税销售额全年累计是1.7亿,差了1个多亿。这是怎么回事呢?
建筑行业,全年利润表营业收入本年累计是2.7亿.,但是增值税申报表销项额本年累计是1.7亿,报表差1亿,这是怎么回事?他有税收风险了吗?
老师,企业所得税季报,没有收入和成本,利润是负数,我把利润填上,风险提示:.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”不为0,但是营业收入和营业成本都为0,请确认是否准确填写。我该怎么申报
我是建筑行业的,18年成立的,18-23年累计申报收入6亿元,24年税务局稽查我们,认为截至2023年底我们的收入应该为7亿元,让我们补缴各项税费。24年度,我确收入0.8亿元,利润0.35亿元,但是这部分收入和利润已经被稽查缴纳过税额了,那24年企业所得税汇算清缴时,应该如何申报?
汇算清缴,12月份增值税申报表应税货物销售额本年累计数+免税销售额本年累计数的和,比利润表本年累计数多3500元,是因为24年6月份清理了固定资产一辆取得不含税收入3500元,这样导致汇算清缴年度申报表主表A100000营业收入金额有3500的差额,这个差额填在汇算清缴哪个表里?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
老师,新办的公司,这个月没有工资,是不是7月不用申报个税,到7月开始计提工资,8月发放的时候申报就行
25年所得税退税到公户,分录怎么写
我也不清楚啊。我看的他们的账
那就 表明可能是漏申报了,需要补上,建议再多看看
老师,按理说,是不是这两个表上的数是一样的,对吗?每个月的主营业务收入合计就是每个月的销售额合计,是吧?
你好,按理来说是这样的,所以建议你多看看,
老师,按理说,是不是这两个表上的数是一样的,对吗?每个月的主营业务收入合计就是每个月的销售额合计,是吧?
是的,请问还有什么可以帮您的呢?
不懂老会计的账
你好,所以要问清楚的,毕竟差额太大了,要缴纳增值税 这可不是一笔小数额
嗯嗯所以,我先问问老师,是不是这两个表的数应该是一样的,他这个账把我都弄的不确定了,应该是一样才对,那就是他的不对了
我有点不自信
你好,嗯,多看看帐,然后建议不要一上来就说对方错了对了,就说我有点不明白
好的,记住了,谢谢老师指点
好的,祝你学习愉快 假如觉得可以的话,请给五星好评