你好,按照开始入时间做资产原值,累计折旧也是延续 累计金来建账,不能切掉以前的数据

老师,因需要从新建账,金蝶软件上固定资产的明细怎么录,是按照购买时入账的金额和时间了,还是按照原值减累计折旧后的数
老师,我现在重新建账,录期初余额的时候,固定资产是按发票金额入账吗?累计折旧需要录期初数不呢?还是按原值减折旧后的金额入账,折旧就期初为零呢?
固定资产购进但发票未开,我按照暂估先入账,并于次月计提折旧,后面计提一段时间折旧后发票来了,但与前面金额不一致,需要重新计算折旧计提,这个重新是拿新来的发票金额重新算吗?
购入关联方的固定资产,部分已计提完折旧年限,部分没有,有几个问题要请教一下老师 1、已计提完折旧年限的,不需要做任何处理,在金蝶系统里原值按照净残值入账,还是按照把之前的累计折旧和原值也都放进去系统资产卡片里呢?需不需要重新评估价值计提折旧? 2、未计提完折旧年限的,是按照以前计算的折旧继续计提吗,还是重新评估,另外入账是按照发票购买价值呢,还是将之前的原值和累计折旧计入,按净值入账? 谢谢老师~
因为公司以前没用系统做固定资产,现在上系统了,我按照净值做的初始化。启用帐套后也是按照净值做的卡片,点资产工具栏对账,固定资产管理清单和会计科目余额是平的。那这新增的卡片还要做凭证吗,如果做了账就不平了,资产清单金额少了。 还有就是新增卡片入账日期怎么填写,因为是按照计提折旧后的净值填写的(原值),计提折旧没填写,是按照计提折旧时间填写入账日期,还是按照当初购买得日期填写入账日期
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
发票额度不够是不是开不出来发票?
中级报名照片用美图换装,采集审核通过了,能进去考试吗
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?
那就是说,按原值,在已购累计折旧中填已计提的累计折旧数
是的,同学,就是这个做法
老师,净值和净残值不是一样的是吧
固定资产净值指固定资产原始价值或重置完全价值减去已提折旧后的净额,固定资产净残值是在新增固定资产时,用固定资产原值乘以预计净残值率计算出来的。计算时间点不一样
按照净残值来计提折旧
老师,那时间点是不是说原来按5年提折旧,一提3年录的时候就按剩下的2年提折旧了
你好,原来按5点就是5年来计处折旧,只是你的累计折旧己计提了3年,后面就2后剩下的继续折旧