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老师,我现在重新建账,录期初余额的时候,固定资产是按发票金额入账吗?累计折旧需要录期初数不呢?还是按原值减折旧后的金额入账,折旧就期初为零呢?

2022-03-27 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-27 10:14

你好这个要根据你原来固定资产的原值累计折旧来填写,如果没有的话都写零

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快账用户5431 追问 2022-03-27 10:19

是这个样子的我这边找到了以前购买固定资产的发票,但是以前没有建过账,现在要建账,这个固定资产还在使用过程中,我录期初怎么录呢?

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齐红老师 解答 2022-03-27 10:20

建议您直接写零,等于是有,但是没有记账

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快账用户5431 追问 2022-03-27 10:24

假设我们固定资产发票上的不含税金额是77万.按理说应该折旧了320833元了,我是按固定资产77万,累计折旧320833元,还是固定资产录77万减320833后的449167元来录呢?如果不录期初数,那后面每月的折旧还入账不呢?

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齐红老师 解答 2022-03-27 10:58

这个要看你的累计折旧之前是不是已经反正在账上,没反应就不录取,后期再重新计算折旧,反应了就据实录取

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快账用户5431 追问 2022-03-27 11:02

也就是我从现在建账开始,该折旧折旧,只是固定资产不入账?

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齐红老师 解答 2022-03-27 13:32

恩可以,只要确认之前的账务已处理可以据实录入余额,否则直接录入0,重新折旧

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你好这个要根据你原来固定资产的原值累计折旧来填写,如果没有的话都写零
2022-03-27
你好这个是可以的,可以按你说这样,做进去
2021-06-19
不需要的,你重新建账,最多是吧固定资产的残值入进去的
2023-08-30
同学你好 次月开始折旧的
2021-04-20
同学你好 这个需要的哦
2022-03-21
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