你好这个要根据你原来固定资产的原值累计折旧来填写,如果没有的话都写零

老师,因需要从新建账,金蝶软件上固定资产的明细怎么录,是按照购买时入账的金额和时间了,还是按照原值减累计折旧后的数
老师,我现在重新建账,录期初余额的时候,固定资产是按发票金额入账吗?累计折旧需要录期初数不呢?还是按原值减折旧后的金额入账,折旧就期初为零呢?
您好!我在建立新的账套,账套建账月份从2022年11月开始,我录入的初始数据是2022年的110月末期末余额,有录入了固定资产初始数据,固定资产入账从2022年4月入账,录完固定资产初始数据后,固定资产原值借方累计发生额和累计折旧贷方累计发生额有数据,但是其他科目没有借贷的累计发生额,是否是因为这样初始数据试算不平衡呢?
公司开了两年都没记账,现在准备新建账套,以本月为期初数据,但是之前买的固定资产应该怎么入账?按折旧的余额入账,然后再按剩下的年限折旧,还是按原值入账,然后一次性折旧后,再正常按月折旧?
老师,我们在期初建账的时候多入了一辆车,该怎么调出去,就是说固定资产的原值和折旧是没有入账分录的,直接在建账的时候填了财务初始余额。
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
郭老师,之前的账上没有应收票据余额,只有挂了一些应收账款科目,是票据的一手出票人,我调整完,应收票据是负数了,但应收对了没啥问题,这个要怎么调
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
是这个样子的我这边找到了以前购买固定资产的发票,但是以前没有建过账,现在要建账,这个固定资产还在使用过程中,我录期初怎么录呢?
建议您直接写零,等于是有,但是没有记账
假设我们固定资产发票上的不含税金额是77万.按理说应该折旧了320833元了,我是按固定资产77万,累计折旧320833元,还是固定资产录77万减320833后的449167元来录呢?如果不录期初数,那后面每月的折旧还入账不呢?
这个要看你的累计折旧之前是不是已经反正在账上,没反应就不录取,后期再重新计算折旧,反应了就据实录取
也就是我从现在建账开始,该折旧折旧,只是固定资产不入账?
恩可以,只要确认之前的账务已处理可以据实录入余额,否则直接录入0,重新折旧