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单位好多成本票没有来,我怎么暂估?分录怎么写

2022-03-10 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-10 10:33

你好 借成本科目 贷应付账款 

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你好 借成本科目 贷应付账款 
2022-03-10
同学你好 借主营业务成本 贷应付账款暂估 你这个是做未开票收入 这个不叫暂估
2022-07-18
您好,真实业务的话不用做调整分录,汇算清缴的时候调增利润就可以调表不调账,如果调整后出现利润需要补交企业所得税,才需要做相应的调整分录
2022-03-05
借:成本费用 贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 借:成本费用(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 借: 成本费用 贷:应付账款-XX公司
2020-09-22
暂估,一般为:借:库存商品,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:库存商品红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:库存商品, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2023-04-11
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