同学你好 你们企业承担的吗

老师你好!收到2021年度汇算清缴退税款,因之前的会计在19年度多计提了所得税,一直在应交税费-所得税贷方,未做调整。21年度预交所得税款时是: 借:应交税费-所得税 贷:银行存款 老师,请问现在收到退税款该如何进行账务处理呢?
想请教一下老师,以前年度个税计提20,缴纳税款是交的25,导致账上应交个人所得税贷方一直挂着-5,想问下怎么处理把这个科目做平啊
老师好,有个往年挂账不知如何处理,借方其他应付个人2万,贷应交税费应交个税2万,次月这个税也交了,但借方一直挂着其他应付借方余额两万多,这个人也不在了。三年了,怎么处理呢
本季度公司在外地有个预缴企业所得税,本季度净利润抵了以前年度亏损后还是亏损,这个预缴的企业所得税相当于多交的,期末这个账务处理怎么做?这个预缴的应交企业所得税借方金额要转平吗?
以前年度多缴纳的5万多个人所得税,现在一直在账上的应交税费-应交个人所得税借方挂着,现在想要处理掉这个小尾巴,怎么账务处理?
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
是以前多缴纳的,已经缴纳了,现在觉得账上留个小尾巴不好看,想要调整一下
计入营业外支出哦
好嘞,谢谢老师
老师,我们这边还有以前年度的应交税费-应交增值税 借方余额,现在也确定不抵扣了,是计入营业外收入?
同学你好 对的 计入营业外收入