借其他应收款贷银行存款1000。 借银行存款,800贷,主营业务收入、应交税费。 借销售费用贷,其他应收款200。 然后,红冲你的收入借其他应收款负数800、 贷主营业务收入负数, 应交税费负数。
老师,你好。天猫刷单做账按先垫付本金和佣金,后通过虚拟交易收回本金的。做账:借:其他应收款 销售费用 贷:其他货币资金(微信),收回本金时:借:银行存款 贷:其他应收款。请问这样做账我们应附什么原始凭证呢?
老师,我想请问一下,我们是制造业出口单位,目前有笔合同,CIF价格1000美金,海运费200美金,FOB价格800美金,这个分录我应该怎么做?你把美金看成人民币帮我写一下分录吧,谢谢!我目前是开票 借方:应收--XX单位 1000 贷方:主营业务收入--1000 拿到海运费发票 借方:管理费用--海运费 200 贷方:应付账款--XX单位 200 我朋友的分录借方:应收--XX单位 800 贷方:主营业务收入--800 拿到海运费发票 借方:管理费用--海运费 200 贷方:应付账款--XX单位 200
你好,比如我们先刷单支付1000,订单应收款收回800,佣金200,这个预充和收回还怎么做账?
老师你好,如果是股东或者监事往公司打钱做企业的周转资金,这个摘要怎么写合适呢!挂账其他应付款_X,后面付收据还是借款单和银行回单呢?,
老师,请问公司营业执照中有物业租赁这个业务,比如收到租户银联刷卡支付5000元租金,我们公司银行回单实际银行户到账4950元,其中是扣除佣金(银联手续费)50,那这个怎么做科目?我这样写对吗?
老师,你好。我公司是家有限合伙企业。对外投资了B公司。分录做的是长期股权投资-100万元。现在卖给C(自然人)200万元。分录应该:借:银行存款200万元 贷:长期股权投资100万元 投资收益100万元,对吗?
职工福利,主要是员工餐费,团建费用,不能分摊到个人身上,那么这部分福利费用也要申报个税吗?
老师,请问我们公司是适用小微企业六税两费减免政策,但起止时间怎么填?这上面写了个2025.9.1-2025.9.30,我需要改动吗?
老师请问下, 现在利润有点高,想控制下, 可以做预提费用吗?什么情况下可以做预提费用呢?
老师,7月发的降温费我忘记合并工资里申报个税了,现在怎么办
老师,小微企业六税两费政策,教育费附加和地方教育费附加免了,城建税减半征收,这个做账的时候是不是只计提城建税就可以了
老师,税务局没有核定买卖合同印花税,那我用不用缴纳?
老师:请问个人摊位摆摊一部分是单位补贴个人的收入,还有一部分是活动客户去他们摊位买东西给的优惠券,这两种怎么入账?
高铁发票怎么计算进项 我手中有张高铁票 1236元 怎么计算
挂材料商贸公司,开票,交多少个税给别人合适
不是这个意思,是先支付1000刷单款包含应收回来的款800和佣金,过几天才刷完呢
你好,你不管几天刷完你做第二个分录体现不就可以啦。