同学你好 借应收票据 贷应收账款 借应付账款 贷应收票据

收到电子承兑汇票背书给别人怎么做账,背书出去贴现到账怎么做账
收到承兑汇票,承兑汇票贴现,承兑汇票到期背书分别如何做账
收到别人给你开的银行承兑汇票在背书转让出去怎么做账
被背书人收到电子银行承兑汇票,给背书人汇款怎么做分录
收到电子承兑汇票 现在又背书出去了 怎么做账务处理
老师,我们销售产品给客户,销售了很多品类,客户要求只开一个品类 一个总金额,可以这么开吗
我们公司给国外客户备货,每个月大宏5000万,由于国外客户采购不稳定。我们公司备货消耗不完,我们准备按两种方式处理。1.消耗不完的在采购成本的基础上加5个点的毛利卖给我们的另一个国内关联公司。因为关联公司可以用更便宜的价格去市场采购,现在从我们公司购买,这样税务局会不会认为我们这样操作不符合商业实质,如果这样操作,实务局会让我们按税务的差额调整吗?2.如果我们卖给关联公司的不加利润,按采购价卖,税务局会不会认为,我们这样操作不符合独立交易原则,如果税务局发现,会让我们调整?我们要怎么应对?那种方式好一点,是真实的业务
老师,您好。我公司26年做了25年的企业所得税汇算清缴,现在要退3339元。但是26年4月有增增值税是4000元。然后税务局给我们做了抵扣,以上所有分录全部未处理,请问整体分录怎么处理呢
老师你好,不动产权证书指的是什么?因为我们厂砌的厂房办理叫中华人民共和国不动产权证书?急急
老师好,小规模无债务的减资流程可以发一下给我吗?
采购合同没有原件,彩色扫描件打印彩色的留存可以不?
老师,请问冲减管理费用,是在贷方做还是借方做红字呀?金蝶软件提示在借方录入数字
冲红去年多记收入10万,账务处理?
老师, 我们有个公司开了社保业务,但是现在已经没有人员了,还需要调整社保基数吗?
老师,你好,端午节单独发一百块钱要报个税吗
贴现到账怎么做
借应收票据 贷应收账款 借银行 借费用 贷应收票据
借应收票据贷应收账款,背书出去借应付账款贷应收票据,贴现到账,借银行存款贷应付账款,这样对不对
这个不太合适吧 应付账款是你应付的
贴现票面金额到账,就是我们背书出去的单位付的款
同学你好 你不是后面收到这个钱了吗
收到钱了
同学你好 所以你要按照我给你的分录来做 这个不牵扯你的应付账款