你好需要计算做好了发给你
B企业为一般纳税人,发货采用先进先出法。2019年3月2日,开出转账支票一张金额11.3万元支付向A企业购买铁皮款。收到的A企业开出的增值税专用发票注明金额10万元,增值税额1.3万元,当天收到库房转来的收料单一张。(票据共三张)随即,生产车间甲车间开出领料单,领走全部铁皮生产铁罐(之前库房铁皮库存为零)同时为保养甲车间机器领走100元润滑油。(票据一张)3月6日甲车间技术员张三出差回来交回现金300元,报销金额2700元,涉及票据6张。3月10日销售铝罐和铁罐给C企业开出增值税专用发票注明铝罐5万元,铁罐4万元,增值税额1.17万元,收到转账支票一张,存入银行,收到进账单一张。(票据二张)3月30日计算本月工资,生产车间甲车间生产铝罐工人工资2万元,生产铁罐工人工资3万元,车间管理人员工资1.3万元。厂部等行政管理人员工资2.9万元,单据4张。要求:编制B企业会计分录
B企业为一般纳税人,发货采用先进先出法。2019年3月2日,开出转账支票一张金额11.3万元支付向A企业购买铁皮款。收到的A企业开出的增值税专用发票注明金额10万元,增值税额1.3万元,当天收到库房转来的收料单一张。(票据共三张)随即,生产车间甲车间开出领料单,领走全部铁皮生产铁罐(之前库房铁皮库存为零)同时为保养甲车间机器领走100元润滑油。(票据一张)3月6日甲车间技术员张三出差回来交回现金300元,报销金额2700元,涉及票据6张。3月10日销售铝罐和铁罐给C企业开出增值税专用发票注明铝罐5万元,铁罐4万元,增值税额1.17万元,收到转账支票一张,存入银行,收到进账单一张。(票据二张)3月30日计算本月工资,生产车间甲车间生产铝罐工人工资2万元,生产铁罐工人工资3万元,车间管理人员工资1.3万元。厂部等行政管理人员工资2.9万元,单据4张。要求:编制B企业会计分录
B企业为一般纳税人,发货采用先进先出法。2019年3月2日,开出转账支票一张金额11.3万元支付向A企业购买铁皮款。收到的A企业开出的增值税专用发票注明金额10万元,增值税额1.3万元,当天收到库房转来的收料单一张。(票据共三张)随即,生产车间甲车间开出领料单,领走全部铁皮生产铁罐(之前库房铁皮库存为零)同时为保养甲车间机器领走100元润滑油。(票据一张)3月6日甲车间技术员张三出差回来交回现金300元,报销金额2700元,涉及票据6张。3月10日销售铝罐和铁罐给C企业开出增值税专用发票注明铝罐5万元,铁罐4万元,增值税额1.17万元,收到转账支票一张,存入银行,收到进账单一张。(票据二张)3月30日计算本月工资,生产车间甲车间生产铝罐工人工资2万元,生产铁罐工人工资3万元,车间管理人员工资1.3万元。厂部等行政管理人员工资2.9万元,单据4张。要求:编制B企业会计分录
B企业为一般纳税人,发货采用先进先出法。2019年3月2日,开出转账支票一张金额11.3万元支付向A企业购买铁皮款。收到的A企业开出的增值税专用发票注明金额10万元,增值税额1.3万元,当天收到库房转来的收料单一张。(票据共三张)随即,生产车间甲车间开出领料单,领走全部铁皮生产铁罐(之前库房铁皮库存为零)同时为保养甲车间机器领走100元润滑油。(票据一张)3月6日甲车间技术员张三出差回来交回现金300元,报销金额2700元,涉及票据6张。3月10日销售铝罐和铁罐给C企业开出增值税专用发票注明铝罐5万元,铁罐4万元,增值税额1.17万元,收到转账支票一张,存入银行,收到进账单一张。(票据二张)3月30日计算本月工资,生产车间甲车间生产铝罐工人工资2万元,生产铁罐工人工资3万元,车间管理人员工资1.3万元。厂部等行政管理人员工资2.9万元,单据4张。要求:编制B企业会计分录
B企业为一般纳税人,发货采用先进先出法。2019年3月2日,开出转账支票一张金额11.3万元支付向A企业购买铁皮款。收到的A企业开出的增值税专用发票注明金额10万元,增值税额1.3万元,当天收到库房转来的收料单一张。(票据共三张)随即,生产车间甲车间开出领料单,领走全部铁皮生产铁罐(之前库房铁皮库存为零)同时为保养甲车间机器领走100元润滑油。(票据一张)3月6日甲车间技术员张三出差回来交回现金300元,报销金额2700元,涉及票据6张。3月10日销售铝罐和铁罐给C企业开出增值税专用发票注明铝罐5万元,铁罐4万元,增值税额1.17万元,收到转账支票一张,存入银行,收到进账单一张。(票据二张)3月30日计算本月工资,生产车间甲车间生产铝罐工人工资2万元,生产铁罐工人工资3万元,车间管理人员工资1.3万元。厂部等行政管理人员工资2.9万元,单据4张。要求:编制B企业会计分录
老师:收其他公司的房租管理费发票怎么开?发票项目开什么?
老师,请问公司对公账户给个人转评审费,没有票,这样可以吗?
老师 问个专业问题 怎么给一般纳税人和小规模算开票加税点
老师 有个问题 公司印花税是按次申报的 1-5月份每次合同的时候都申报了印花税 但是我7月季度报的时候 申报印花税又是按1-6月合同来的 现在要怎么办呢 难不成申请退税吗
请问老师,乙方租甲方厂房,房屋拆迁,拆迁款10万打入甲方账户,其中3万由甲方又打给乙方,乙方用给甲方开具发票吗
老师,上个月开了6张发票,已经报完税了,现在客户要求重开,税务上怎么处理
购进二手车,使用权是司机,收入也是司机,挂靠公司,如何处理比较好
之前公司购车的时候直接费用报销的,没有入固定资产,现在公司再将车卖掉怎么做账呢
公司法人和股东可以不参与公司审批吗?
宋生 老师 那后期是不是发票进来了 就是 借 应交税费-进项税款 535/1.13*0.13 贷 待处理财产损益--- 待处理流动资产损益 535/1.13*0.13 ? 我怎么感觉后期不会来发票啊
可以快点吗
1借原材料10 应交税费应交增值税进项税额1.3 贷银行存款11.3
借制造费用100 贷原材料100
借管理费用2700 库存现金300 贷其他应收款3000
借银行存款10.17 贷主营业务收入9 应交税费应交增值税销项税1.17
借生产成本5 制造费用1.3 管理费用2.9 贷应付职工薪酬9.5