你好,分录如下 1、借:应付账款 113000 贷:银行存款 113000 2、借:原材料100000 应交税费-应交增值税(进项税额)13000 贷:应付账款 113000 3、借:生产成本 100000 制造费用 100 贷:原材料100100 4、借:制造费用2700 库存现金300 贷:其他应收款 3000 5、借:银行存款 10.17 贷:主营业务收入 9 应交税费-应交增值税(销项税额)1.17 6、借:生产成本5 制造费用1.3 管理费用2.9 贷:应付职工薪酬9.2
老师:收其他公司的房租管理费发票怎么开?发票项目开什么?
老师,请问公司对公账户给个人转评审费,没有票,这样可以吗?
老师 问个专业问题 怎么给一般纳税人和小规模算开票加税点
老师 有个问题 公司印花税是按次申报的 1-5月份每次合同的时候都申报了印花税 但是我7月季度报的时候 申报印花税又是按1-6月合同来的 现在要怎么办呢 难不成申请退税吗
请问老师,乙方租甲方厂房,房屋拆迁,拆迁款10万打入甲方账户,其中3万由甲方又打给乙方,乙方用给甲方开具发票吗
老师,上个月开了6张发票,已经报完税了,现在客户要求重开,税务上怎么处理
购进二手车,使用权是司机,收入也是司机,挂靠公司,如何处理比较好
之前公司购车的时候直接费用报销的,没有入固定资产,现在公司再将车卖掉怎么做账呢
公司法人和股东可以不参与公司审批吗?
宋生 老师 那后期是不是发票进来了 就是 借 应交税费-进项税款 535/1.13*0.13 贷 待处理财产损益--- 待处理流动资产损益 535/1.13*0.13 ? 我怎么感觉后期不会来发票啊